标题: | 2019年度张店区行政审批局项目绩效自评表 | ||
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索引号: | 11370303MB2858350L/2020-5100720 | 文号: | |
发文日期: | 2020-10-21 | 发布机构: | 张店区行政审批局 |
项目支出绩效自评结果汇总表
部门名称:淄博市张店区行政审批服务局 |
|
|
序号 |
项目名称 |
得分 |
1 |
2019取暖费 |
92 |
2 |
办公设备购置 |
100 |
3 |
工作人员绩效补助 |
95 |
4 |
购置不动产终端设备 |
100 |
5 |
行政审批服务局后台区域改造经费 |
100 |
6 |
行政审批服务工作经费 |
94 |
7 |
行政审批业务费 |
100 |
8 |
开办经费 |
95 |
9 |
培训费用 |
100 |
10 |
聘用人员工资保险 |
90 |
11 |
日常运行经费 |
88 |
12 |
食堂聘用人员经费 |
100 |
13 |
水电费项目 |
74 |
14 |
停车场改造经费 |
100 |
15 |
图书、绿植及宣传片等 |
100 |
16 |
误餐补助 |
82 |
17 |
证照费用 |
95 |
项目支出绩效自评表
(2019年度)
项目名称 |
2019取暖费 |
|||||||||||||
主管部门及代码 |
[128]淄博市张店区行政审批服务局 |
实施单位 |
[128001]淄博市张店区行政审批服务局 |
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项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
7.69 |
7.69 |
7.69 |
10.0 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
7.69 |
7.69 |
7.69 |
- |
100.00% |
- |
||||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||
项目绩效年度目标 |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
取暖费 |
缴纳取暖费 |
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年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
项目产出(50分) |
数量指标 |
取暖面积 |
2137.4389平方米 |
2137.4389平方米 |
13 |
13 |
|
|||||||
项目产出(50分) |
时效指标 |
按时供暖 |
按时 |
按时 |
12 |
12 |
|
|||||||
项目产出(50分) |
成本指标 |
供暖金额 |
76947.8元 |
76947.8元 |
12 |
12 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
经济效益 |
降低政府管理成本 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
社会效益 |
提高行政服务效能 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
可持续影响 |
保证审批大厅运行 |
是 |
是 |
15 |
15 |
|
|||||||
满意度指标(10分) |
社会公众或服务对象满意度 |
群众办事满意度 |
95% |
95% |
15 |
15 |
|
|||||||
总分 |
100 |
92 |
|
项目支出绩效自评表
(2019年度)
项目名称 |
行政审批工作经费 |
|||||||||||||
主管部门及代码 |
[128]淄博市张店区行政审批服务局 |
实施单位 |
[128001]淄博市张店区行政审批服务局 |
|||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
26 |
26 |
26 |
10.0 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
26 |
26 |
26 |
- |
100.00% |
- |
||||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||
项目绩效年度目标 |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
行政审批工作经费 |
用于行政审批 |
|||||||||||||
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
项目产出(50分) |
时效指标 |
按时完成 |
按时 |
按时 |
12 |
12 |
|
|||||||
项目产出(50分) |
质量指标 |
审批大厅正常运行 |
是 |
是 |
13 |
13 |
|
|||||||
项目产出(50分) |
成本指标 |
拨付金额 |
26万元 |
26万元 |
12 |
12 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
经济效益 |
提高政府的公共管理效率和降低政府管理成本 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
社会效益 |
提高行政管理水平 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
社会效益 |
提高行政服务效能 |
提高 |
提高 |
7 |
7 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
可持续影响 |
提高政府公信力 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|
|||||||
满意度指标(10分) |
社会公众或服务对象满意度 |
群众办事对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
总分 |
100 |
94 |
|
项目支出绩效自评表
(2019年度)
项目名称 |
开办经费 |
|||||||||||||
主管部门及代码 |
[128]淄博市张店区行政审批服务局 |
实施单位 |
[128001]淄博市张店区行政审批服务局 |
|||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
6.24 |
6.24 |
6.24 |
10.0 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
6.24 |
6.24 |
6.24 |
- |
100.00% |
- |
||||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||
项目绩效年度目标 |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
购买电脑 |
完成购买 |
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年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
项目产出(50分) |
数量指标 |
电脑数量 |
14台 |
14台 |
13 |
13 |
|
|||||||
项目产出(50分) |
时效指标 |
按时完成 |
按时 |
按时 |
12 |
12 |
|
|||||||
项目产出(50分) |
质量指标 |
设备合格率 |
100% |
100% |
13 |
13 |
|
|||||||
项目产出(50分) |
成本指标 |
采购金额 |
6.24万元 |
6.24万元 |
12 |
12 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
经济效益 |
降低政府管理成本 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
社会效益 |
提高行政审批效能 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
可持续影响 |
提高政务服务效能 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度指标(10分) |
社会公众或服务对象满意度 |
群众办事满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
总分 |
100 |
95 |
|
项目支出绩效自评表
(2019年度)
项目名称 |
日常运行经费 |
|||||||||||||
主管部门及代码 |
[128]淄博市张店区行政审批服务局 |
实施单位 |
[128001]淄博市张店区行政审批服务局 |
|||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
65 |
65 |
65 |
10.0 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
65 |
65 |
65 |
- |
100.00% |
- |
||||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||
项目绩效年度目标 |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
购买打印纸 计算及维护 设施维护 互联网和政务服务网费 民生话费 宣传印刷 律师费 文具用品 |
保证日常办公及大厅运行需要 |
|||||||||||||
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
项目产出(50分) |
数量指标 |
打印纸数量 |
528件 |
528件 |
8 |
8 |
|
|||||||
项目产出(50分) |
时效指标 |
按时完成 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||
项目产出(50分) |
质量指标 |
为民办事提速率 |
是 |
是 |
8 |
8 |
|
|||||||
项目产出(50分) |
成本指标 |
设备合格率 |
100% |
100% |
12 |
12 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
经济效益 |
提高政府公共管理效率和降低政府管理成本 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
社会效益 |
提升行政审批运行效能,方便群众办事 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
|||||||
项目效益(30分) |
可持续影响 |
提升行政审批运行效能和保障大厅正常运行 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度指标(10分) |
社会公众或服务对象满意度 |
群众满意度 |
95% |
95% |
15 |
15 |
|
|||||||
总分 |
100 |
88 |
|