标题: | 2023年淄博市张店区行政审批服务局部门预算 | ||
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索引号: | 11370303MB2858350L/2023-5340621 | 文号: | |
发文日期: | 2023-02-14 | 发布机构: | 张店区行政审批局 |
2023年淄博市张店区行政审批服务局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职责
1.负责建立和完善行政审批工作机制,研究行政审批过程中遇到 的各类问题并提出解决的意见建议,为区委、区政府决策提供参考。
2.负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办 理,并对审批行为承担相应的法律责任。
3.负责规范行政审批服务行为,制定和优化行政审批服务流程, 创新行政审批服务方式,健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反 馈机制,提高行政审批效能。
4.负责全区政务服务管理工作,建立和完善相应工作机制,负责 全区政务服务体系规划和建设。
5.负责管理区政务服务中心,对进驻区政务服务中心的各部门单 位审批服务进行规范、监督和考核,对区级部门单位业务大厅及工作 人员进行指导、监督。
6.负责受理对进驻区政务服务中心的政务服务事项办理情况和相 关工作的投诉举报。
7.负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度,负责研究运用 信息化手段推进政务服务网上运行等工作,推进区级政务服务事项上 网运行并进行电子监察。
8.指导各镇(街道) 便民服务中心和村(社区) 便民服务点工 作。
9.负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。
10.负责本部门和所属单位党的建设工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
淄博市张店区行政审批服务局部门预算包括:局本级预算。
纳入淄博市张店区行政审批服务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、淄博市张店区行政审批服务局本级
第二部分
2023年部门预算表
公开表1
收支总体情况表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1489.52 |
一、一般公共服务支出 |
1296.16 |
一般公共预算收入 |
1489.52 |
二、外交支出 |
|
政府性基金预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
四、教育支出 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
三、事业收入(不含教育收费) |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
86.52 |
五、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
38.50 |
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
68.34 |
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 |
1489.52 |
本年支出合计 |
1489.52 |
上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
对附属单位的补助支出 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
收 入 总 计 |
1489.52 |
支 出 总 计 |
1489.52 |
公开表2
收入总体情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专 户管理 资金收 入 |
事业收 入 |
事业单 位经营 收入 |
其他收 入 |
上级补 助收入 |
附属单 位上缴 收入 |
使用非 财政拨 款结余 |
上年结 转 |
|||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共 预算收入 |
政府性 基金预 算收入 |
国有资 本经营 预算收 入 |
||||||||||
|
|
|
合计 |
1489.52 |
1489.52 |
1489.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1296.16 |
1296.16 |
1296.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机 构事务 |
1296.16 |
1296.16 |
1296.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
654.14 |
654.14 |
654.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
06 |
政务公开审批 |
642.02 |
642.02 |
642.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
86.52 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
83.36 |
83.36 |
83.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
82.04 |
82.04 |
82.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
38.50 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
38.50 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
38.50 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
68.34 |
68.34 |
68.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
68.34 |
68.34 |
68.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
68.34 |
68.34 |
68.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
支出总体情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补 助支出 |
事业单位经营 支出 |
结转下年 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
合计 |
1489.52 |
847.50 |
642.02 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1296.16 |
654.14 |
642.02 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1296.16 |
654.14 |
642.02 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
654.14 |
654.14 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
06 |
政务公开审批 |
642.02 |
|
642.02 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
83.36 |
83.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.04 |
82.04 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
68.34 |
68.34 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
68.34 |
68.34 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
68.34 |
68.34 |
|
|
|
|
|
公开表4
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经营 预算 |
|||
一、一般公共预算收入 |
1489.52 |
一、一般公共服务支出 |
1296.16 |
1296.16 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
68.34 |
68.34 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1489.52 |
本 年 支 出 合 计 |
1489.52 |
1489.52 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算结转 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算结转 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1489.52 |
支 出 总 计 |
1489.52 |
1489.52 |
|
|
公开表5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
合计 |
1489.52 |
847.50 |
791.21 |
56.29 |
642.02 |
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1296.16 |
654.14 |
598.00 |
56.14 |
642.02 |
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1296.16 |
654.14 |
598.00 |
56.14 |
642.02 |
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
654.14 |
654.14 |
598.00 |
56.14 |
|
201 |
03 |
06 |
政务公开审批 |
642.02 |
|
|
|
642.02 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
86.52 |
86.52 |
86.37 |
0.15 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
83.36 |
83.36 |
83.21 |
0.15 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
1.32 |
1.32 |
1.17 |
0.15 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.04 |
82.04 |
82.04 |
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
38.50 |
38.50 |
38.50 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
38.50 |
38.50 |
38.50 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
38.50 |
38.50 |
38.50 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
68.34 |
68.34 |
68.34 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
68.34 |
68.34 |
68.34 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
68.34 |
68.34 |
68.34 |
|
|
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目 名称 |
基本支出预算 |
||||
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
合计 |
847.50 |
791.21 |
56.29 |
|||||
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
790.04 |
790.04 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
569.49 |
569.49 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
12.18 |
12.18 |
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
16.33 |
16.33 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险 缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
82.04 |
82.04 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
38.50 |
38.50 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
3.16 |
3.16 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
68.34 |
68.34 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
56.29 |
|
56.29 |
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
30.90 |
|
30.90 |
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
6.83 |
|
6.83 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
3.20 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
15.36 |
|
15.36 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.17 |
1.17 |
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
0.95 |
0.95 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.22 |
0.22 |
|
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
2022年预算数 |
2023年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
||||||
|
|
|
|
|
|
3.20 |
|
3.20 |
|
3.20 |
|
公开表8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
公开表10
基本支出预算情况表
单位:万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
使用非财 政拨款结 余 |
上年 结转 |
|||||
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||||
|
|
合计 |
|
|
合计 |
847.50 |
847.50 |
847.50 |
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
790.04 |
790.04 |
790.04 |
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
569.49 |
569.49 |
569.49 |
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
12.18 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
16.33 |
16.33 |
16.33 |
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
82.04 |
82.04 |
82.04 |
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
38.50 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
68.34 |
68.34 |
68.34 |
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
30.90 |
30.90 |
30.90 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
6.83 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
15.36 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
公开表11
项目支出预算情况表
单位:万元
项目名称 |
项目类型 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年 结转 |
|||
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
合计 |
|
642.02 |
642.02 |
642.02 |
|
|
|
|
|
|
政务服务大厅费用 |
特定目标类 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
行政审批服务工作经费 |
特定目标类 |
442.02 |
442.02 |
442.02 |
|
|
|
|
|
|
服装经费 |
特定目标类 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
证照办理费用 |
特定目标类 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
新办企业刻制印章费用 |
特定目标类 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
综合设备采购及审批业务经费 |
特定目标类 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
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|
公开表12
政府采购预算情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年 结转 |
||||
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
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第三部分
2023年部门预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。
(一) 收入预算:2023年收入预算1,489.52万元,其中一般 公共预算收入1,489.52万元。
(二) 支出预算:2023年支出预算1,489.52万元,其中基本 支出847.50万元,项目支出642.02万元。
(三) 增减变化情况:2023年收支预算1,489.52万元,较上 年预算增加46.38万元,其中:
1.收入预算增加46.38万元,其中一般公共预算收入增加 46.38万元。
2.支出预算增加46.38万元,其中基本支出增加196.97万元;项目支出减少150.59万元。
3.收支预算增加的主要原因,人员工资调整,人员经费增加,同时为落实过紧日子要求,压缩项目经费,基本收支增加金额高于项目收支减少金额。
二、“三公”经费支出情况
2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 共3.20万元, 比上年增加3.20万元,主要原因是上年初公务用车 运行维护费在预算一体化系统中未列支到30231科目,未自动提 取到“三公”经费预算中。
其中:1.因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。
2.公务用车购置及运行费3.20万元,包括公务用车购置费 0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费3.20万元, 比上年 增加3.20万元,主要原因是上年初公务用车运行维护费在预算一 体化系统中未列支到30231科目,未自动提取到“三公”经费预 算中。
3.公务接待费0.00万元,与上年持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的 事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本 部门机关运行经费安排56.29万元。较2022年预算减少12.71万 元,下降18.42%。主要原因是:其他交通费用减少。
四、政府采购情况
2023年政府采购预算2.00万元,其中:政府采购货物预算 0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算2.00 万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中机要通信 用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术 用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备6台(件、套) ,单位价值100 万元以上专用设备0台(件、套)。
2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
(一)预算绩效管理情况
淄博市张店区行政审批服务局部门2023年项目支出全面实施 绩效目标管理,涉及预算项目支出6个,预算资金642.02万元, 其中财政拨款642.02万元。拟对政务服务大厅费用、服装经费等 2个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金80.00万元,其中 财政拨款80.00万元。根据以前年度绩效评价结果,优化综合设 备采购及审批业务经费等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。
(二)部门预算项目绩效目标表
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入,包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算 拨款收入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。
七、附属单位上缴收入:指本单位所属纳入部门预算编报范围的 单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余:指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出: 指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出: 指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。
十六、“三公”经费:指区级部门单位安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费 反映单位公务出国(境) 的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。