张店区住房和城乡建设局
标题: 2021年度淄博市张店区人民防空事业服务中心决算
索引号: 11370303004217127D/2022-5290438 文号:
发文日期: 2022-10-20 发布机构: 张店区住房和城乡建设局

2021年度淄博市张店区人民防空事业服务中心决算

发布日期:2022-10-20
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2021年度

淄博市张店区人民防空事业

服务中心决算

 

目录

 

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

单位概况

 

一、单位职责

利用人防、通讯、警报设施为人民防空、抢险救灾提供服务,承担全区人防设施的建设管理开发、利用以及人防工作的宣传、教育等。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室,分别是:综合科、工程科、规划财务科、宣传法制科、指挥中心、指挥通信科、平管站、监察站。

 

收入支出决算总表

 

 

单位:淄博市张店区人民防空事业服务中心

公开01表 金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

212.13

一、一般公共服务支出

32

141.98

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

43.42

 

9

 

九、卫生健康支出

40

13.26

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

13.47

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

212.13

本年支出合计

58

212.13

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

212.13

总计

62

212.13

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

单位:淄博市张店区人民防空事业服务中心

公开02表 金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

212.13

212.13

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

141.98

141.98

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅()及相关机构事务

141.98

141.98

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

141.98

141.98

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.42

43.42

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

42.52

42.52

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

26.46

26.46

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.06

16.06

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.26

13.26

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.26

13.26

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

7.23

7.23

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.03

6.03

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.47

13.47

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.47

13.47

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.47

13.47

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

单位:淄博市张店区人民防空事业服务中心

公开03表 金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212.13

212.13

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

141.98

141.98

 

 

 

 

20103

政府办公厅()及相关机构事务

141.98

141.98

 

 

 

 

2010350

事业运行

141.98

141.98

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.42

43.42

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

42.52

42.52

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

26.46

26.46

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.06

16.06

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.26

13.26

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.26

13.26

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

7.23

7.23

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.03

6.03

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.47

13.47

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.47

13.47

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.47

13.47

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

单位:淄博市张店区人民防空事业服务中心

 公开04表 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预 算财政拨款

国有资本经营 预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

212.13

一、一般公共服务支出

33

141.98

141.98

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

43.42

43.42

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

13.26

13.26

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

13.47

13.47

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

212.13

本年支出合计

59

212.13

212.13

 

 

             

 

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预 算财政拨款

国有资本经营 预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

212.13

总计

64

212.13

212.13

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:淄博市张店区人民防空事业服务中心

公开05表 金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

212.13

212.13

 

201

一般公共服务支出

141.98

141.98

 

20103

政府办公厅()及相关机构事务

141.98

141.98

 

2010350

事业运行

141.98

141.98

 

208

社会保障和就业支出

43.42

43.42

 

20805

行政事业单位养老支出

42.52

42.52

 

2080502

事业单位离退休

26.46

26.46

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.06

16.06

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9

 

210

卫生健康支出

13.26

13.26

 

21011

行政事业单位医疗

13.26

13.26

 

2101102

事业单位医疗

7.23

7.23

 

2101103

公务员医疗补助

6.03

6.03

 

221

住房保障支出

13.47

13.47

 

22102

住房改革支出

13.47

13.47

 

2210201

住房公积金

13.47

13.47

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:淄博市张店区人民防空事业服务中心

公开06表 金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

160.51

302

商品和服务支出

14.15

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

52.88

30201

办公费

2.86

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

63.94

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30703

国内债务发行费用

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

30704

国外债务发行费用

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险 缴费

16.06

30206

电费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31002

办公设备购置

 

30110

职工基本医疗保险缴费

7.23

30208

取暖费

6.57

31003

专用设备购置

 

30111

公务员医疗补助缴费

6.03

30209

物业管理费

 

31005

基础设施建设

 

30112

其他社会保障缴费

0.9

30211

差旅费

 

31006

大型修缮

 

30113

住房公积金

13.47

30212

因公出国()费用

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30114

医疗费

 

30213

维修()

 

31008

物资储备

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31009

土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

37.47

30215

会议费

 

31010

安置补助

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30302

退休费

26.46

30217

公务接待费

 

31012

拆迁补偿

 

30303

退职()

 

30218

专用材料费

 

31013

公务用车购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 

30305

生活补助

1.54

30225

专用燃料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31022

无形资产购置

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31099

其他资本性支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

4.71

312

对企业补助

 

30309

奖励金

9.46

30229

福利费

 

31201

资本金注入

 

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

31204

费用补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

31205

利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

197.98

公用经费合计

14.15

:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:淄博市张店区人民防空事业服务中心

公开07表 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国()

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.55

 

1.6

 

1.6

1.95

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位:淄博市张店区人民防空事业服务中心

公开08表 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

单位:淄博市张店区人民防空事业服务中心

公开09表 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计212.13万元。与2020年度相比,收、支总计各减少21.73万元,下降9.29%。主要是因离退休人员减少缴费金额减少。

二、收入决算情况说明

()收入决算结构情况

本年收入合计212.13万元,其中:财政拨款收入212.13万元,占100.00%

()收入决算具体情况

1、财政拨款收入212.13万元。与2020年度相比,减少20.73万元,下降8.90%。主要是因离退休人员减少缴费金额减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

()支出决算结构情况

本年支出合计212.13万元,其中:基本支出212.13万元,占100.00%

()支出决算具体情况

1、基本支出212.13万元。与2020年度相比,减少20.73万元,下降8.90%。主要是因离退休人员减少缴费金额减少。

2、项目支出0.00万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计212.13万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少20.73万元,下降8.90%。主要是因离退休人员减少缴费金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出212.13万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.73万元,下降8.90%。主要是因离退休人员减少缴费金额减少。

()一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出212.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务()支出141.98万元,占66.93%;社会保障和就业()支出43.42万元,占20.47%;卫生健康()支出13.26万元,占6.25%;住房保障()支出13.47万元,占6.35%

()一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.38万元,支出决算为212.13万元,完成年初预算的100.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动等支出增加。其中:

1、一般公共服务支出()政府办公厅()及相关机构事务()事业运行()。年初预算为143.28万元,支出决算为141.98万元,完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是因离退休人员减少缴费金额减少。

2、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()事业单位离退休()。年初预算为26.49万元,支出决算为26.46万元,完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是因离退休人员减少缴费金额减少。

3、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出()。年初预算为15.51万元,支出决算为16.06万元,完成年初预算的103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动等支出增加。

4、社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()。年初预算为0.87万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的103.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数变动增长。

5、卫生健康支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗()。年初预算为6.78万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的106.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数变动增长。

6、卫生健康支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助()。年初预算为5.89万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数变动增长。

7、住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()。年初预算为13.61万元,支出决算为13.47万元,完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算212.13万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费197.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费14.15万元,主要包括:办公费、取暖费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.55万元,支出决算为0.00万元,比年初预算减少3.55万元,决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行费用减少,公务接待费用减少。

()“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国()费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与2021年预算基本持平,全年支出涉及因公出国()团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.60万元,支出决算为0.00万元,比年初预算减少1.60万元,决算数小于年初预算数的主要原因是无运行维护费用产生。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,2021年淄博市张店区人民防空事业服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至20211231日,淄博市张店区人民防空事业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.95万元,支出决算为0.00万元,比年初预算减少1.95万元,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年无公务接待。其中:

国内接待费0.00万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)

()外接待费0.00万元,共计接待0批次、0人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

()政府采购支出情况2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

()国有资产占用情况

截至20211231日,本单位共有车辆1辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0();单位价值100万元以上专用设备0()

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。

未开展绩效自评工作原因为,本单位2021年无项目预算,不涉及预算绩效管理。第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国 ()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出()政府办公厅()及相关机构事务()事业运行():指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()事业单位离退休():主要反映用于离退休人员住房补贴、福利费和护理费支出。

十八、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出():主要反映用于机关事业单位人员社会保障费支出。

十九、社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出():主要反映用于机关事业单位人员社会保障费支出。

二十、卫生健康支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗():主要反映用于机关事业单位公务员医疗保险费支出。

二十一、卫生健康支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():主要反映用于机关事业单位公务员医疗保险费支出。

二十二、住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():主要反映用于单位员工住房公积金的支出。