张店区大数据中心
标题: 2022年淄博市张店区大数据中心单位决算
索引号: 12370303579354499T/2022-5394094 文号:
发文日期: 2022-03-11 发布机构: 张店区大数据中心

2022年淄博市张店区大数据中心单位决算

发布日期:2022-03-11
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2022年淄博市张店区大数据中心 单位预算

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

 

 

 

单位概况

 

 

 

一、主要职能

 

 

受区政府办公室(区大数据局)委托统筹大数据基础设施建 设及全区数据资源;负责全区电子政务工作;推进全区新型智慧 城市建设、全区大数据安全保障体系建设;协助做好全区大数据 以及相关产业发展和行业管理,全区大数据、电子政务和新型智

慧城市建设项目的论证评估等工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年单位预算表

 

单位公开表1

收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

183.81

一、一般公共服务支出

159.86

一般公共预算拨款收入

183.81

二、外交支出

 

政府性基金预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

四、教育支出

 

二、财政专户管理资金收入

 

五、科学技术支出

 

三、事业收入(不含教育收费)

 

六、文化旅游体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、社会保障和就业支出

10.97

五、上级补助收入

 

八、卫生健康支出

4.43

六、附属单位上缴收入

 

九、节能环保支出

 

七、其他收入

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

8.55

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

183.81

本年支出合计

183.81

使用非财政拨款结余

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

      

183.81

      

183.81

注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 —

 

单位公开表2

收入预算总表

单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

 

 

合计

财政拨款收入

 

财政专户

管理资金

收入

 

 

事业收入

 

事业单位 经营收入

 

上级 补助 收入

附属 单位 上缴 收入

 

 

其他收入

使用

非财

政拨

款结

上年结转

 

 

 

 

小计

一般公共

预算拨款

收入

政府性基

金预算拨

款收入

国有资本 经营预算 拨款收入

 

上年 结转

其中

:财

政拨

款结

 

 

 

合计

183.81

183.81

183.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

159.86

159.86

159.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

05

 

统计信息事务

159.86

159.86

159.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

05

04

信息事务

29.50

29.50

29.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

05

50

事业运行

130.36

130.36

130.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10.97

10.97

10.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

10.42

10.42

10.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

0.59

0.59

0.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支 

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

0.55

0.55

0.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

99

其他社会保障和就业支出

0.55

0.55

0.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

4.43

4.43

4.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

4.43

4.43

4.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

4.43

4.43

4.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

8.55

8.55

8.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

8.55

8.55

8.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

8.55

8.55

8.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

 

单位公开表3

支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

 

 

 

合计

183.81

116.56

67.25

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

159.86

92.61

67.25

 

 

 

201

05

 

统计信息事务

159.86

92.61

67.25

 

 

 

201

05

04

信息事务

29.50

 

29.50

 

 

 

201

05

50

事业运行

130.36

92.61

37.75

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10.97

10.97

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

10.42

10.42

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

0.59

0.59

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.83

9.83

 

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

0.55

0.55

 

 

 

 

208

99

99

其他社会保障和就业支出

0.55

0.55

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

4.43

4.43

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

4.43

4.43

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

4.43

4.43

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

8.55

8.55

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

8.55

8.55

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

8.55

8.55

 

 

 

 

注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

 

单位公开表4

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算拨款收入

183.81

一、一般公共服务支出

159.86

159.86

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

六、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

10.97

10.97

 

 

 

 

八、卫生健康支出

4.43

4.43

 

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十三、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十七、住房保障支出

8.55

8.55

 

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

          

183.81

          

183.81

183.81

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

其中: 一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

      

183.81

      

183.81

183.81

 

 

注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

 

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计

183.81

116.56

110.46

6.10

67.25

201

 

 

一般公共服务支出

159.86

92.61

86.66

5.95

67.25

201

05

 

统计信息事务

159.86

92.61

86.66

5.95

67.25

201

05

04

信息事务

29.50

 

 

 

29.50

201

05

50

事业运行

130.36

92.61

86.66

5.95

37.75

208

 

 

社会保障和就业支出

10.97

10.97

10.82

0.15

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

10.42

10.42

10.27

0.15

 

208

05

02

事业单位离退休

0.59

0.59

0.44

0.15

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.83

9.83

9.83

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

0.55

0.55

0.55

 

 

208

99

99

其他社会保障和就业支出

0.55

0.55

0.55

 

 

210

 

 

卫生健康支出

4.43

4.43

4.43

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

4.43

4.43

4.43

 

 

210

11

02

事业单位医疗

4.43

4.43

4.43

 

 

221

 

 

住房保障支出

8.55

8.55

8.55

 

 

221

02

 

住房改革支出

8.55

8.55

8.55

 

 

221

02

01

住房公积金

8.55

8.55

8.55

 

 

注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

 

单位公开表6

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码

部门预算支出经济分类 科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类 科目名称

基本支出预算

小计

人员支出

日常公用支出

合计

116.56

110.46

6.10

301

 

工资福利支出

505

 

对事业单位经常性补助

103.72

103.72

 

301

01

基本工资

505

01

工资福利支出

71.29

71.29

 

301

02

津贴补贴

505

01

工资福利支出

2.16

2.16

 

301

03

奖金

505

01

工资福利支出

5.07

5.07

 

301

08

机关事业单位基本养老 保险缴费

505

01

工资福利支出

9.83

9.83

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

505

01

工资福利支出

4.43

4.43

 

301

11

公务员医疗补助缴费

505

01

工资福利支出

1.84

1.84

 

301

12

其他社会保障缴费

505

01

工资福利支出

0.55

0.55

 

301

13

住房公积金

505

01

工资福利支出

8.55

8.55

 

302

 

商品和服务支出

505

 

对事业单位经常性补助

5.95

 

5.95

302

28

工会经费

505

02

商品和服务支出

0.92

 

0.92

302

99

其他商品和服务支出

505

02

商品和服务支出

5.03

 

5.03

303

 

对个人和家庭的补助

509

 

对个人和家庭的补助

0.59

0.44

0.15

303

02

退休费

509

05

离退休费

0.59

0.44

0.15

399

 

其他支出

599

 

其他支出

6.30

6.30

 

399

99

其他支出

599

99

其他支出

6.30

6.30

 

注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

 

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国(境 )经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境 )经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置 经费

公务用车运行 维护费

小计

公务用车购置 经费

公务用车运行 维护费

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.60

 

1.60

 

1.60

 

注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

 

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淄博市张店区大数据中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 —

 

单位公开表9

 

政府性基金预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

部门预算支出经济分类 科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类 科目名称

基本支出预算

小计

人员支出

日常公用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淄博市张店区大数据中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

单位公开表10

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淄博市张店区大数据中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 —

 

单位公开表11

政府采购预算表

单位:万元

科目编码

 

科目名称

资金来源

 

 

 

 

合计

财政拨款

财政专户 管理资金

 

单位资金

使用非财

政拨款结

上年结转

小计

一般公共 预算

政府性基 

国有资本 经营预算

上年结转

其中:财

政拨款结

 

 

 

合计

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

201

05

 

统计信息事务

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

201

05

50

事业运行

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

 

单位公开表12

 

基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

 

部门预算支出经济分类科目

 

合计

财政拨款

财政专户 管理资金

 

单位资金

使用非财

政拨款结

上年结转

小计

一般公共 预算

政府性基 

国有资本 经营预算

上年结转 小计

其中:财

政拨款结

 

 

合计

116.56

116.56

116.56

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

103.72

103.72

103.72

 

 

 

 

 

 

 

301

01

基本工资

71.29

71.29

71.29

 

 

 

 

 

 

 

301

02

津贴补贴

2.16

2.16

2.16

 

 

 

 

 

 

 

301

03

奖金

5.07

5.07

5.07

 

 

 

 

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 

 

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

4.43

4.43

4.43

 

 

 

 

 

 

 

301

11

公务员医疗补助缴费

1.84

1.84

1.84

 

 

 

 

 

 

 

301

12

其他社会保障缴费

0.55

0.55

0.55

 

 

 

 

 

 

 

301

13

住房公积金

8.55

8.55

8.55

 

 

 

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

5.95

5.95

5.95

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

0.92

0.92

0.92

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

5.03

5.03

5.03

 

 

 

 

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

0.59

0.59

0.59

 

 

 

 

 

 

 

303

02

退休费

0.59

0.59

0.59

 

 

 

 

 

 

 

399

 

其他支出

6.30

6.30

6.30

 

 

 

 

 

 

 

399

99

其他支出

6.30

6.30

6.30

 

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

 

单位公开表13

项目支出预算表

单位:万元

项目名称

项目类型

合计

财政拨款

财政专户管 理资金

单位资金

使用非财政

拨款结余

上年结转

小计

一般公共预 

政府性基金

国有资本经 营预算

上年结转小 

其中:财政

拨款结转

合计

 

67.25

67.25

67.25

 

 

 

 

 

 

 

政务网络维护

其他运转类

34.43

34.43

34.43

 

 

 

 

 

 

 

大数据中心业务保障

其他运转类

3.32

3.32

3.32

 

 

 

 

 

 

 

张店区“文明创建平台”软件开发

特定目标类

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

大数据中心业务经费

特定目标类

21.50

21.50

21.50

 

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

 

 

2022年单位预算情况和重要事项说明

 

 

 

 、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,淄博市张店区大数据中心所有收入和 支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,淄博市张店区大

数据中心2022年收支总预算均为183.81万元。

收入包括: 一般公共预算拨款收入等;

支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

二、 关于收入预算总表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年收入预算为183.81万元,其

中:财政拨款183.81万元,占100.00%。

收入预算

 

 

 

 

 

 

 

三、 关于支出预算总表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年支出预算为183.81万元,其 中:基本支出116.56万元,占63.41%,项目支出67.25万元,占3

6.59%。

 

 

 

支出预算

 

 

 

 

 

 

 

 

四、 关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年财政拨款收支总预算为183.

81万元。

收入包括: 一般公共预算183.81万元,占100.00%。

财政拨款收入

 

 

 

 

 

 

支出包括: 一般公共服务(类)支出159.86万元,占86.97% ;社会保障和就业(类)支出10 .97万元,占5 .97%;卫生健康(

)支出4.43万元,占2.41%;住房保障(类)支出8.55万元,

4.65%。

财政拨款支出

 

 

 

 

 

 

 、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区大数据中心2022年一般公共预算拨款183.81万 元,比上年增加112.92万元,增长159.29%,主要原因是大数据

中心人员增加,业务增加增加。

 

 

 

一般公共预算支出情况

 

183.81万

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0万元

 

2021年                                    2022年

 

 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区大数据中心2022年一般公共预算支出为183.81 万元,其中: 一般公共服务(类)支出159.86万元,占86.97%;  社会保障和就业(类)支出10.97万元,占5.97%;卫生健康(类 )支出4.43万元,占2.41%;住房保障(类)支出8.55万元,占4

.65%。

 

 

 

一般公共预算支出

 

,住房保障4.65%-

卫生健康2.41%-

社会保障和就业5.97%-

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共服务86.97%

 

 

 

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一 般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项) 支出29.50万元,比上年减少1.55万元,下降4.99%,主要原因是

大数据中心业务变动。

2.一 般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项) 支出130.36万元,比上年增加101.06万元,增长344.91%,主要

原因是大数据中心人员增加,业务增加。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位

离退休(项)支出0.59万元,与上年持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业 单位基本养老保险缴费(项)支出9.83万元,比上年增加2. 18万

元,增长28.50%,主要原因是大数据中心人员增加。

 

 

 

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社 会保障和就业(项)支出0.55万元, 比上年增加0.12万元,增长

27.91%,主要原因是大数据中心人员增加。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗( 项)支出4.43万元, 比上年减少0.35万元,下降7.32%,主要原

因是大数据中心人员增加。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出8. 55万元, 比上年增加1.87万元,增长27.99%,主要原因是大数据

中心人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年一般公共预算拨款安排的基

本支出116.56万元。主要用于:

1.人员经费110.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费 、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、其他支出等。按政府预算支出经济

分类主要包括:工资福利支出、离退休费、其他支出等。

2.公用经费6.10万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 工会经费、其他商品和服务支出、退休费等。按政府预算支出经

济分类主要包括:商品和服务支出、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

 

 

 

2022年淄博市张店区大数据中心通过一般公共预算财政拨款 安排的“三公”经费预算共1.60万元,比上年增加1.60万元,增

100%,主要原因是2021年因单位业务需要调入车辆一辆。

其中:因公出国(境) 0.00万元,与上年持平。公务用车 购置及运行费1.60万元,包括公务用车购置费0.00万元,与上年 持平;公务用车运行维护费1.60万元,比上年增长1.60万元,增 100.00%,主要原因是因单位业务需要调入车辆一辆。公务接

待费0.00万元,比上年减少1.00万元,主要原因是厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年没有使用政府性基金预算拨

款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

 

 

 

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费,淄博市张店区大数据中心为事业单位,无机关运 行经费。2022年淄博市张店区大数据中心的事业运行经费财政拨

款预算为0.00万元。与上年持平。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算2.40万元,其中:财政拨款安排2.40万 元。其中:政府采购货物预算0.80万元,政府采购工程预算0.00

万元,政府采购服务预算1.60万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,淄博市张店区大数据中心共有车辆1  辆,其中,实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆

 

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100

万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单

位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

 

 

 

淄博市张店区大数据中心2022年项目支出全面实施绩效目标 管理,涉及预算项目支出4个,预算资金67.25万元,其中财政拨 67.25万元。拟对政务网络维护等1个项目开展部门重点绩效评

价,涉及预算资金34.43万元,其中财政拨款34.43万元。

 

(六)部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

 

项目编码及 名称

37030322P02001210003X

政务网络维护

主管部门

淄博市张店区大数据中心

项目单位

淄博市张店区大数据中心

年度资金 总额

34.43万元

年度绩效 目标

 

保证合同工工资:按时为合同工发放工资,保证单位业务正常开展。

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

指标值

符号

单位

(文字描述)

 

 

 

产出指标

数量指标

人员数量

7

时效指标

发放工资及时率

95

%

时效指标

及时维护政务网络

文字描述

 

及时

质量指标

保障政务网络畅通

文字描述

 

成本指标

政务网络维护经费

34.43

万元

 

效益指标

社会效益指标

保证单位业务正常展开

文字描述

 

显著

可持续影响指 

保障满足社会管理和公共服 务需求

文字描述

 

显著

满意度指标

社会公众或服 务对象满意度 指标

网络使用人员满意度

 

90

%

 

 

附件2

项目支出绩效目标表

 

项目编码及 名称

37030322P33000110022H

大数据中心业务经费

主管部门

淄博市张店区大数据中心

项目单位

淄博市张店区大数据中心

年度资金 总额

21.5

年度绩效 目标

 

大数据中心业务经费:保障大数据中心业务正常展开,按时支付合同资金

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

指标值

符号

单位

(文字描述)

 

 

 

 

产出指标

时效指标

项目评审及时率

95

%

数量指标

保障机房模块维护

=

8

时效指标

费用结算及时率

95

%

时效指标

及时维护政务网络

文字描述

 

及时

质量指标

保障项目评审质量

文字描述

 

成本指标

大数据中心业务经费

21.5

万元

 

效益指标

社会效益指标

保证单位业务正常展开

文字描述

 

显著

可持续影响指 

保障满足社会管理和公共服 务需求

文字描述

 

显著

满意度指标

社会公众或服 务对象满意度 指标

网络使用人员满意度

 

95

%

 

 

附件2

项目支出绩效目标表

 

项目编码及 名称

37030322P330001100139

张店区“文明创建平台 ”软件开发

主管部门

淄博市张店区大数据中心

项目单位

淄博市张店区大数据中心

年度资金 总额

8万元

年度绩效 目标

 

支付张店区“文明创建平台 ”费用

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

指标值

符号

单位

(文字描述)

 

 

 

产出指标

数量指标

程序模块上线数量

=

16

时效指标

款项资金结算及时率

95

%

时效指标

及时维护政务网络

文字描述

 

及时

质量指标

保障小程序运行畅通

文字描述

 

成本指标

文明创建平台软件平台

=

8

万元

 

效益指标

社会效益指标

保证单位业务正常展开

文字描述

 

显著

可持续影响指 

保障满足社会管理和公共服 务需求

文字描述

 

显著

满意度指标

社会公众或服 务对象满意度 指标

网络使用人员满意度

 

95

%

 

 

附件2

项目支出绩效目标表

 

项目编码及 名称

37030322P020012100758

大数据中心业务保障

主管部门

淄博市张店区大数据中心

项目单位

淄博市张店区大数据中心

年度资金 总额

3.32万元

年度绩效 目标

 

保证合同工工资:按时为合同工发放工资,保证单位业务正常开展。

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

指标值

符号

单位

(文字描述)

 

 

 

产出指标

数量指标

车辆维护及时率

95

%

时效指标

发放补贴及时率

95

%

时效指标

及时维护政务网络

文字描述

 

及时

质量指标

保障政务网络畅通

文字描述

 

成本指标

大数据中心业务保障经费

<

3.32

万元

 

效益指标

社会效益指标

保证单位业务正常展开

文字描述

 

显著

可持续影响指 

保障满足社会管理和公共服 务需求

文字描述

 

显著

满意度指标

社会公众或服 务对象满意度 指标

网络使用人员满意度

 

90

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

 

 

名词解释

 

 

 

一、财政拨款收入:指由本级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度,本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预

算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及

短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”

“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范

围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年 “财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支

出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金

 

 

 

 

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业

发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出: 指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出

 

十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用

的资金。

十六、“三公”经费:指本级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含

外宾接待)支出。

 

 

 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项):

指机关事业单位用于信息事务业务安排的支出。

十九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):

指机关事业单位用于事业运行业务安排的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位

离退休(项): 指机关事业单位用于事业单位离退休的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事 业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制

度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他 社会保障和就业(项):指事业单位用于其他社会保障和就业的支

出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人

员待遇的医疗经费。

 

 

 

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和

津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。