标题: | 2023年度淄博市张店区大数据中心单位预算 | ||
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索引号: | 12370303579354499T/2023-5340571 | 文号: | |
发文日期: | 2023-03-28 | 发布机构: | 张店区大数据中心 |
2023年淄博市张店区大数据中心 单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2023年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表
第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职能
受区政府办公室(区大数据局) 委托统筹大数据基础设施建设及 全区数据资源;负责全区电子政务工作;推进全区新型智慧城市建 设、全区大数据安全保障体系建设;协助做好全区大数据以及相关产 业发展和行业管理,全区大数据、电子政务和新型智慧城市建设项目 的论证评估等工作。
二、机构设置
淄博市张店区大数据中心单位预算包括:淄博市张店区大数据中 心预算
第二部分
2023年单位预算表
公开表1
收支总体情况表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
247.40 |
一、一般公共服务支出 |
203.34 |
一般公共预算收入 |
247.40 |
二、外交支出 |
|
政府性基金预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
四、教育支出 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
三、事业收入(不含教育收费) |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
19.19 |
五、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
10.86 |
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
14.01 |
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 |
247.40 |
本年支出合计 |
247.40 |
上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
对附属单位的补助支出 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
收 入 总 计 |
247.40 |
支 出 总 计 |
247.40 |
公开表2
收入总体情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专 户管理 资金收 入 |
事业收 入 |
事业单 位经营 收入 |
其他收 入 |
上级补 助收入 |
附属单 位上缴 收入 |
使用非 财政拨 款结余 |
上年结 转 |
|||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共 预算收入 |
政府性 基金预 算收入 |
国有资 本经营 预算收 入 |
||||||||||
|
|
|
合计 |
247.40 |
247.40 |
247.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
203.34 |
203.34 |
203.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
203.34 |
203.34 |
203.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
05 |
04 |
信息事务 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
05 |
50 |
事业运行 |
169.34 |
169.34 |
169.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
19.19 |
19.19 |
19.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
18.23 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
17.04 |
17.04 |
17.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
10.86 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
14.01 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
14.01 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.01 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
支出总体情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补 助支出 |
事业单位经营 支出 |
结转下年 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
合计 |
247.40 |
178.96 |
68.44 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
203.34 |
134.90 |
68.44 |
|
|
|
|
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
203.34 |
134.90 |
68.44 |
|
|
|
|
201 |
05 |
04 |
信息事务 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
|
201 |
05 |
50 |
事业运行 |
169.34 |
134.90 |
34.44 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
19.19 |
19.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
18.23 |
18.23 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.04 |
17.04 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
公开表4
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经营 预算 |
|||
一、一般公共预算收入 |
247.40 |
一、一般公共服务支出 |
203.34 |
203.34 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
19.19 |
19.19 |
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
247.40 |
本 年 支 出 合 计 |
247.40 |
247.40 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算结转 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算结转 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
247.40 |
支 出 总 计 |
247.40 |
247.40 |
|
|
公开表5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
合计 |
247.40 |
178.96 |
167.59 |
11.37 |
68.44 |
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
203.34 |
134.90 |
123.68 |
11.22 |
68.44 |
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
203.34 |
134.90 |
123.68 |
11.22 |
68.44 |
201 |
05 |
04 |
信息事务 |
34.00 |
|
|
|
34.00 |
201 |
05 |
50 |
事业运行 |
169.34 |
134.90 |
123.68 |
11.22 |
34.44 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
19.19 |
19.19 |
19.04 |
0.15 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
18.23 |
18.23 |
18.08 |
0.15 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.19 |
1.19 |
1.04 |
0.15 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.04 |
17.04 |
17.04 |
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
10.86 |
10.86 |
10.86 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
10.86 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
10.86 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
14.01 |
14.01 |
14.01 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
14.01 |
14.01 |
14.01 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.01 |
14.01 |
14.01 |
|
|
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目 名称 |
基本支出预算 |
||||
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
合计 |
178.96 |
167.59 |
11.37 |
|||||
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
166.55 |
166.55 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
117.80 |
117.80 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
2.58 |
2.58 |
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
3.30 |
3.30 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险 缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
17.04 |
17.04 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
10.86 |
10.86 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
0.96 |
0.96 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
14.01 |
14.01 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
11.37 |
|
11.37 |
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.15 |
|
0.15 |
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.41 |
|
1.41 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
6.71 |
|
6.71 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.04 |
1.04 |
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
0.88 |
0.88 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.16 |
0.16 |
|
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
2022年预算数 |
2023年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
||||||
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
公开表8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
公开表10
基本支出预算情况表
单位:万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
使用非财 政拨款结 余 |
上年 结转 |
|||||
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||||
|
|
合计 |
|
|
合计 |
178.96 |
178.96 |
178.96 |
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
166.55 |
166.55 |
166.55 |
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
117.80 |
117.80 |
117.80 |
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
2.58 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
17.04 |
17.04 |
17.04 |
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
10.86 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
14.01 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
11.37 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
6.71 |
6.71 |
6.71 |
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
公开表11
项目支出预算情况表
单位:万元
项目名称 |
项目类型 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年 结转 |
|||
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
合计 |
|
68.44 |
68.44 |
68.44 |
|
|
|
|
|
|
政务网络维护经费 |
特定目标类 |
34.44 |
34.44 |
34.44 |
|
|
|
|
|
|
大数据中心业务经费 |
特定目标类 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
张店区城市运行“一网统管”综合指挥中心运行资金 |
特定目标类 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
公开表12
政府采购预算情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年 结转 |
||||
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
201 |
05 |
50 |
事业运行 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
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|
|
第三部分
2023年单位预算情况和重要 事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。
(一) 收入预算:2023年收入预算247.40万元,其中一般公 共预算收入247.40万元。
(二) 支出预算:2023年支出预算247.40万元,其中基本支 出178.96万元,项目支出68.44万元。
(三) 增减变化情况:2023年收支预算247.40万元,较上年 预算增加63.59万元,其中:
1.收入预算增加63.59万元,其中一般公共预算收入增加 63.59万元。
2.支出预算增加63.59万元,其中基本支出增加62.40万元; 项目支出增加1.19万元。
3.收支预算增加的主要原因,业务项目增加,人员增加。
二、“三公”经费支出情况
2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 共1.60万元,与上年持平。
其中:1.因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。
2.公务用车购置及运行费1.60万元,包括公务用车购置费 0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费1.60万元,与上年 持平。
3.公务接待费0.00万元,与上年持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费,淄博市张店区大数据中心单位为事业单位,无机 关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与 上年持平。
四、政府采购情况
2023年政府采购预算3.20万元,其中:政府采购货物预算 1.60万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1.60 万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中机要通信 用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(件、套) ,单位价值100 万元以上专用设备0台(件、套)。
2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
(一)预算绩效管理情况
淄博市张店区大数据中心单位2023年项目支出全面实施绩效 目标管理,涉及预算项目支出3个,预算资金68.44万元,其中财 政拨款68.44万元。拟对张店区城市运行“一网统管”综合指挥
中心运行资金等1个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 32.00万元,其中财政拨款32.00万元。根据以前年度绩效评价结 果,优化张店区城市运行“一网统管”综合指挥中心运行资金等 项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。
(二)单位预算项目绩效目标表
— 22 —
第四部分
名词解释
— 25 —
一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入,包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算 拨款收入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。
七、附属单位上缴收入:指本单位所属纳入部门预算编报范围的 单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余:指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经
营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出: 指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出: 指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。
十六、“三公”经费:指区级部门单位安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费 反映单位公务出国(境) 的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。