张店区大数据中心
标题: 2023年度淄博市张店区大数据中心单位预算
索引号: 12370303579354499T/2023-5340571 文号:
发文日期: 2023-03-28 发布机构: 张店区大数据中心

2023年度淄博市张店区大数据中心单位预算

发布日期:2023-03-28
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2023年淄博市张店区大数据中心 单位预

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

、主要职能

二、机构设置情

第二部分 2023年单位预算表

、收支总体情况表

二、收入总体情况表

、支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况表

、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

、政府性基金预算支出情况表

、国有资本经营预算支出情况表

、基本支出预算情况表  十一、项目支出预算情况 十二、政府采购预算情况

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位概况

 

 

 

、主要职能

 

 

受区政府办公室(区大数据局) 委托统筹大数据基础设施建 全区据资源;负责全区电子政务工作;推进全区新型智慧城市建 设、全区大数据安全保障体系建设;协助做好全区大数据以及相关产 业发展和行业管理,全区大数据、电子政务和新型智慧城市建设项目 论证评估等工作。

、机构设置

淄博市张店区大数据中心单位预算包括:淄博市张店区大数据中 预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年单位预算表

 

公开表1

支总体情况表

单位:万元

预算

预算

财政拨款收入

247.40

一、一般公共服务支

203.34

公共预算收入

247.40

、外交支出

 

府性基金预算收入

 

三、公共安全支出

 

资本经营预算收入

 

四、教育支出

 

、财政专户管理资金收入

 

科学技术支出

 

、事业收入(不含教育收费)

 

、文化旅游体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

、社会保障和就业支出

19.19

、其他收入

 

卫生健康支出

10.86

 

 

、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支

 

 

 

十一、农林水支

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支

 

 

 

、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

14.01

 

 

八、粮油物资储备支出

 

 

 

九、国有资本经营预算支出

 

 

 

十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

一、其他支出

 

年收入合计

247.40

年支出合计

247.40

级补助收入

 

 

 

属单位上缴收入

 

附属单位的补助支出

 

使用非财政拨款结余

 

缴上级支出

 

年结转

 

结转下

 

      

247.40

     

247.40

 

 

公开表2

入总体情况表

单位:万元

科目编码

 

科目名称

 

政拨款收入

财政专

户管理

金收

 

业收 

业单

经营

 

其他收 

 

上级 收入

附属单

上缴

使用非 财政拨 款结余

 

上年 

 

 

 

 

小计

般公共 算收入

府性 金预 收入

有资

本经营

预算

 

 

 

247.40

247.40

247.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

公共服务支出

203.34

203.34

203.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

05

 

统计信息事

203.34

203.34

203.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

05

04

信息事务

34.00

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

05

50

事业运行

169.34

169.34

169.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支

19.19

19.19

19.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支

18.23

18.23

18.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退

1.19

1.19

1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

事业单位基本养老保险 费支出

17.04

17.04

17.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

 

他社会保障和就业支出

0.96

0.96

0.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

99

他社会保障和就业支出

0.96

0.96

0.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

生健康支出

10.86

10.86

10.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

事业单位医疗

10.86

10.86

10.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

单位医疗

10.86

10.86

10.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支

14.01

14.01

14.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支

14.01

14.01

14.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

房公积金

14.01

14.01

14.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表3

总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

目支出

缴上级支出

对附属单位 支出

单位经营 

结转下

 

 

 

247.40

178.96

68.44

 

 

 

 

201

 

 

公共服务支出

203.34

134.90

68.44

 

 

 

 

201

05

 

统计信息事

203.34

134.90

68.44

 

 

 

 

201

05

04

信息事务

34.00

 

34.00

 

 

 

 

201

05

50

事业运行

169.34

134.90

34.44

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支

19.19

19.19

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支

18.23

18.23

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退

1.19

1.19

 

 

 

 

 

208

05

05

机关业单位基本养老保险缴费支出

17.04

17.04

 

 

 

 

 

208

99

 

他社会保障和就业支出

0.96

0.96

 

 

 

 

 

208

99

99

他社会保障和就业支出

0.96

0.96

 

 

 

 

 

210

 

 

生健康支出

10.86

10.86

 

 

 

 

 

210

11

 

事业单位医疗

10.86

10.86

 

 

 

 

 

210

11

02

单位医疗

10.86

10.86

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支

14.01

14.01

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支

14.01

14.01

 

 

 

 

 

221

02

01

房公积金

14.01

14.01

 

 

 

 

 

 

 

公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

预算

预算

总计

般公共预算

政府性基金 

国有资本经营 预算

一、一般公共预算收

247.40

一、一般公共服务支

203.34

203.34

 

 

二、政府性基金预算收入

 

、外交支出

 

 

 

 

、国有资本经营预算收入

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

、社会保障和就业支出

19.19

19.19

 

 

 

 

卫生健康支出

10.86

10.86

 

 

 

 

、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十、城乡社区支

 

 

 

 

 

 

十一、农林水支

 

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十五、金融支

 

 

 

 

 

 

、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十七、住房保障支出

14.01

14.01

 

 

 

 

八、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

一、其他支出

 

 

 

 

          

247.40

          

247.40

247.40

 

 

年结转

 

结转下

 

 

 

 

中:一般公共预算结转

 

 

 

 

 

 

府性基金预算结转

 

 

 

 

 

 

资本经营预算结转

 

 

 

 

 

 

      

247.40

     

247.40

247.40

 

 

 

 

公开表5

一般公共预算支出情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

目支出

小计

员支出

日常公用支出

247.40

178.96

167.59

11.37

68.44

201

 

 

公共服务支出

203.34

134.90

123.68

11.22

68.44

201

05

 

统计信息事

203.34

134.90

123.68

11.22

68.44

201

05

04

信息事务

34.00

 

 

 

34.00

201

05

50

事业运行

169.34

134.90

123.68

11.22

34.44

208

 

 

社会保障和就业支

19.19

19.19

19.04

0.15

 

208

05

 

行政事业单位养老支

18.23

18.23

18.08

0.15

 

208

05

02

事业单位离退

1.19

1.19

1.04

0.15

 

208

05

05

机关业单位基本养老保险缴费支出

17.04

17.04

17.04

 

 

208

99

 

他社会保障和就业支出

0.96

0.96

0.96

 

 

208

99

99

他社会保障和就业支出

0.96

0.96

0.96

 

 

210

 

 

生健康支出

10.86

10.86

10.86

 

 

210

11

 

事业单位医疗

10.86

10.86

10.86

 

 

210

11

02

单位医疗

10.86

10.86

10.86

 

 

221

 

 

住房保障支

14.01

14.01

14.01

 

 

221

02

 

住房改革支

14.01

14.01

14.01

 

 

221

02

01

房公积金

14.01

14.01

14.01

 

 

 

 

公开表6

公共预算基本支出情况表

单位:万元

科目编码

门预算支出经济分类科目 名称

科目编码

预算支出经济分类科目 名称

支出预算

小计

员支出

日常公用支出

178.96

167.59

11.37

301

 

资福利支出

505

 

事业单位经常性补助

166.55

166.55

 

301

01

基本工资

505

01

资福利支出

117.80

117.80

 

301

02

津贴补贴

505

01

资福利支出

2.58

2.58

 

301

03

奖金

505

01

资福利支出

3.30

3.30

 

301

08

事业单位基本养老保险 

505

01

资福利支出

17.04

17.04

 

301

10

工基本医疗保险缴费

505

01

资福利支出

10.86

10.86

 

301

12

其他社会保障缴

505

01

资福利支出

0.96

0.96

 

301

13

房公积金

505

01

资福利支出

14.01

14.01

 

302

 

品和服务支出

505

 

事业单位经常性补助

11.37

 

11.37

302

01

办公费

505

02

品和服务支出

0.15

 

0.15

302

28

会经费

505

02

品和服务支出

1.41

 

1.41

302

31

用车运行维护费

505

02

品和服务支出

1.60

 

1.60

302

39

他交通费用

505

02

品和服务支出

1.50

 

1.50

302

99

其他商品和服务支出

505

02

品和服务支出

6.71

 

6.71

303

 

个人和家庭的补助

509

 

个人和家庭的补助

1.04

1.04

 

303

02

退休费

509

05

退休费

0.88

0.88

 

303

07

医疗费补助

509

01

福利和救助

0.16

0.16

 

 

 

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

2022年预算数

2023年预算数

因公出 ()经费

公务用车购置及运行维护

务接待费

因公出 ()经费

公务用车购置及运行维护

务接待费

小计

公务用车购置 经费

公务用车运行 护费

小计

公务用车购置 经费

公务用车运行 护费

1.60

 

1.60

 

1.60

 

1.60

 

1.60

 

1.60

 

 

 

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

目支出

小计

员支出

日常公用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

公开表9

国有资本营预算支出情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

目支出

小计

员支出

日常公用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

开表10

 

基本支出预算情况表

 

 

单位:万元

科目编码

门预算支出经济分类科目

科目编码

预算支出经济分类科目

财政拨

财政专 管理资

位资金

使用非

拨款结

上年

小计

般公共 预算

府性基 金预

国有资 营预算

 

 

 

 

178.96

178.96

178.96

 

 

 

 

 

 

301

 

资福利支出

505

 

事业单位经常性补助

166.55

166.55

166.55

 

 

 

 

 

 

301

01

基本工资

505

01

资福利支出

117.80

117.80

117.80

 

 

 

 

 

 

301

02

津贴补贴

505

01

资福利支出

2.58

2.58

2.58

 

 

 

 

 

 

301

03

奖金

505

01

资福利支出

3.30

3.30

3.30

 

 

 

 

 

 

301

08

事业单位基本养老保险缴费

505

01

资福利支出

17.04

17.04

17.04

 

 

 

 

 

 

301

10

工基本医疗保险缴费

505

01

资福利支出

10.86

10.86

10.86

 

 

 

 

 

 

301

12

其他社会保障缴

505

01

资福利支出

0.96

0.96

0.96

 

 

 

 

 

 

301

13

房公积金

505

01

资福利支出

14.01

14.01

14.01

 

 

 

 

 

 

302

 

品和服务支出

505

 

事业单位经常性补助

11.37

11.37

11.37

 

 

 

 

 

 

302

01

办公费

505

02

品和服务支出

0.15

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

302

28

会经费

505

02

品和服务支出

1.41

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 

302

31

用车运行维护费

505

02

品和服务支出

1.60

1.60

1.60

 

 

 

 

 

 

302

39

他交通费用

505

02

品和服务支出

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

505

02

品和服务支出

6.71

6.71

6.71

 

 

 

 

 

 

303

 

个人和家庭的补助

509

 

个人和家庭的补助

1.04

1.04

1.04

 

 

 

 

 

 

303

02

退休费

509

05

退休费

0.88

0.88

0.88

 

 

 

 

 

 

303

07

医疗费补助

509

01

福利和救助

0.16

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

开表11

项目支出预算情况表

单位:万元

目名称

目类型

财政拨

政专户管 理资

位资金

使用非财政 款结余

上年

小计

一般公共 

府性基金 预算

国有资本经 预算

 

68.44

68.44

68.44

 

 

 

 

 

 

务网络维护经费

定目标类

34.44

34.44

34.44

 

 

 

 

 

 

大数据中心业务经

定目标类

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

张店城市运行“一网统管”综合指挥中心运行资金

定目标类

32.00

32.00

32.00

 

 

 

 

 

 

 

 

开表12

政府采购预算情况表

单位:万元

科目编码

 

科目名称

资金来源

财政拨

政专户管 理资

位资金

使用非财政 款结余

上年

小计

一般公共 

府性基金 预算

国有资本经 预算

 

 

 

3.20

3.20

3.20

 

 

 

 

 

 

201

 

 

公共服务支出

3.20

3.20

3.20

 

 

 

 

 

 

201

05

 

统计信息事

3.20

3.20

3.20

 

 

 

 

 

 

201

05

50

事业运行

3.20

3.20

3.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三部分

 

 

 

 

2023年单位预算情况和重要 项说明

 

 

 

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预 管理。

(一) 收入预算:2023年收入预算247.40万元,其中一般公 共预算收入247.40万元。

(二) 支出预算:2023年支出预算247.40万元,其中基本支 178.96万元,项目支出68.44万元。

(三) 增减变化情况:2023年收支预算247.40万元,较上年 预算增加63.59万元,其中

1.收入预算增加63.59万元,其中一般公共预算收入 63.59万元。

2.支出预算增加63.59万元,其中基本支出增加62.40万元; 目支出增加1.19万元。

3.收支预算增加的主要原因,业务项目增加,人员增加。

二、“三”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 1.60万元,与上年持平

中:1.因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费1.60万元,包括公务用车购置费 0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费1.60万元,与上年 持平。

3.公务接待费0.00万元,与上年持平。

 

 

 

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 运行的经费,淄博市张店区大数据中心单位为事业单位,无机 运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与 年持平。

、政府采购情况

2023年政府采购预算3.20万元,其中:政府采购货物预 1.60万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1.60 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中机要通信 用车0辆、应急保障用1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

位价值50万元以上通用设备0台(件、套) ,单位价值100 元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说

()预算绩效管理情况

淄博市张店区大数据中心单位2023年项目支出全面实施绩效 目标管理,涉及预算项目支出3个,预算资金68.44万元,其中财 政拨款68.44万元。拟对张店区城市运行“一网统管”综合指挥

 

 

 

中心运行资金等1个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 32.00万元,其中财政拨款32.00万元。根据以前年度绩效评价结 果,优化张店区城市运行“一网统管”综合指挥中心运行资金等 项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

 

(二)单位预算项目绩效目标

 

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四部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入,包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算 款收入。

二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 费等教育收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资   ”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、 附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 固定资产出租收入等。

六、上级补助收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 助收入。

七、附属单位上缴收入:指本单位所属纳入部门预算编报范围的 按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余:指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

 

 

 

 

 

 

 

营收入”、“上级补助收入”“附属单位上缴收入”、“其他收 ”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本 收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 的人员支出和日常公用支出。

一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 标所发生的支出。

二、上缴上级支出: 指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出: 指对下级单位补助发生的支出

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资   

十六“三公”经费:指区级部门单位安排的因公出国(境)  费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)  映单位公务出国(境) 的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单

 

 

 

 

 

 

 

公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待(含外宾接待)支出

、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管 的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费公务用车运行维护费以及其他费用。