淄博市自然资源和规划局张店分局
标题: 2023年淄博市自然资源和规划局 张店分局单位预算
索引号: 11370300004217282E/2023-5338214 文号:
发文日期: 2023-02-13 发布机构: 淄博市自然资源和规划局张店分局

2023年淄博市自然资源和规划局 张店分局单位预算

发布日期:2023-02-13
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2023年淄博市自然资源和规划局

张店分局单位预算


 

一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

、国有资本经营预算支出情况

、基本支出预算情况

十一、项目支出预算情况

十二、政府采购预算情况

第三部分 2023单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

 

 

单位概况


一、主要职能

依法履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策。

负责辖区内自然资源调查监测评价。执行国家、省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

负责辖区内自然资源统一确权登记工作负责辖区内自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

负责辖区内自然资源资产有偿使用工作落实国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度开展全民所有自然资源资产核算工作编制全民所有自然资源资产负债表依照权限组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等工作合理配置全民所有自然资源资产负责自然资源资产价值评估管理依法收缴相关资产收益

负责辖区内自然资源的合理开发利用执行自然资源开发利用标准建立政府公示自然资源价格体系组织开展自然资源分等定级价格评估开展自然资源利用评价考核落实自然资源节约集约利用政策。负责自然资源市场和城乡建设用地供应监管。

负责建立辖区内空间规划体系并组织实施推进主体功能区战略和制度实施组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局建立健全国土空间用途管制制度落实城乡规划政策配合有关部门对已批项目规划实施情况进行监管负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

负责统筹辖区内国土空间生态修复组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、已关闭矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原生态保护修复工作落实国家、省、市生态保护补偿制度制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施提出备选项目

负责组织实施最严格的耕地保护制度落实耕地保护政策负责耕地数量、质量、生态保护落实耕地保护和永久基本农田特殊保护责任目标落实耕地占补平衡制度监督占用耕地补偿制度执行情况。

负责管理辖区内地质工作协助管理地质勘查行业监督地质勘查规划执行情况。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责辖区内地质资料保管、利用和古生物化石的监督管理工作。

负责辖区内矿产资源管理工作负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审查。依法进行矿业权管理。负责辖区内规划矿区管理。监督管理矿产资源合理利用和保护。

十一负责组织辖区内造林绿化工作负责造林、营林质量监督管理指导辖区内公益林和商品林的培育发展指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理辖区内荒漠化防治工作。

十二负责辖区内森林、草原、湿地资源的监督管理。负责辖区内林地管理。监督管理辖区内退耕还林工作。负责辖区内草原、湿地的保护和开发利用监督管理

十三负责辖区内各类自然保护地的监督管理实施各类自然保护地规划落实国家、省、市相关标准提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议并按照程序报批。负责辖区内生物多样性保护相关工作。

十四负责辖区内陆生野生动植物资源的监督管理组织开展陆生野生动植物资源调查、保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

十五负责推进辖区内林业改革发展相关工作落实林权制度、农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施指导监督农村林地承包经营工作。监督管理辖区内林产品质量。监督管理辖区内国有林场、苗圃和森林公园。监督管理辖区内林木种苗、花卉、草种质量。监督管理辖区内林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

十六负责辖区内测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

十七推动自然资源领域科技发展落实自然资源科技发展规划、计划。执行上级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施科技工程以及创新能力建设推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十八)落实综合防灾减灾规划相关要求。负责辖区内地质灾害预防、治理和森林、草原防火相关工作,组织编制地质灾害和森林、草原火灾防治规划、计划并组织实施。组织实施辖区内地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作。承担地质灾害应急救援相关工作。组织开展森林、草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作,组织开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。

十九配合有关部门做好优化营商环境有关工作,负责规范自然资源市场秩序,对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理,查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘等领域违法案件。负责辖区内自然资源行政执法工作。

二十负责本部门和所属单位党的建设工作

二十一完成市自然资源和规划局交办的其他任务

二、机构设置

(一)本单位为淄博市自然资源和规划局二级预算单位,下级预算单位。单位设立下列内设机构,分别为:综合科、规划管理科、耕地保护与土地利用科、自然资源调查登记与测绘管理科、林业与生态修复科、矿产管理与防灾减灾科、机关党委、机关纪委;1个直属单位:淄博市张店自然资源执法监察大队;3个派出机构:张店自然资源城区一所、城区二所、马尚所;1个下属事业单位:张店区自然资源保障中心。

 

第二部分

 

 

 

2023单位预算表

 

公开表1

收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

2079.72

一、一般公共服务支出

 

一般公共预算拨款收入

2079.72

二、外交支出

 

政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

二、财政专户管理资金收入

 

五、教育支出

 

三、事业收入(不含教育收费)

 

六、科学技术支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

312.05

 

 

九、卫生健康支出

114.65

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

1525.91

 

 

十九、住房保障支出

127.11

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

本年收入合计

2079.72

本年支出合计

2079.72

 

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

对附属单位的补助支出

 

使用非财政拨款结余

 

上缴上级支出

 

上年结转

 

结转下年

 

2079.72

2079.72

 

公开表2

收入总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政

专户

管理

资金

收入

事业

收入

事业

单位

经营

收入

其他

收入

上级

补助

收入

附属

单位

上缴

收入

使用

非财

政拨

款结

上年

结转

小计

一般公共

预算收入

政府性

基金预算收入

国有资本

经营预算

收入

   

2079.72

2079.72

2079.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

312.05

312.05

312.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

305.22

305.22

305.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

行政单位离退休

153.62

153.62

153.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.60

151.60

151.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

6.83

6.83

6.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

99

其他社会保障和就业支出

6.83

6.83

6.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

114.65

114.65

114.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

114.65

114.65

114.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

68.22

68.22

68.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

46.43

46.43

46.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

自然资源海洋气象等支出

1525.91

1525.91

1525.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

01

 

自然资源事务

1525.91

1525.91

1525.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

01

01

行政运行

1525.91

1525.91

1525.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

127.11

127.11

127.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

127.11

127.11

127.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

127.11

127.11

127.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表3

支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

对附属单位

补助支出

事业单位

经营支出

结转下年

   

2079.72

2079.72

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

312.05

312.05

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

305.22

305.22

 

 

 

 

 

208

05

01

行政单位离退休

153.62

153.62

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.60

151.60

 

 

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

6.83

6.83

 

 

 

 

 

208

99

99

其他社会保障和就业支出

6.83

6.83

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

114.65

114.65

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

114.65

114.65

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

68.22

68.22

 

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

46.43

46.43

 

 

 

 

 

220

 

 

自然资源海洋气象等支出

1525.91

1525.91

 

 

 

 

 

220

01

 

自然资源事务

1525.91

1525.91

 

 

 

 

 

220

01

01

行政运行

1525.91

1525.91

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

127.11

127.11

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

127.11

127.11

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

127.11

127.11

 

 

 

 

 

 

公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算拨款收入

2079.72

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

312.05

312.05

 

 

 

 

九、卫生健康支出

114.65

114.65

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

1525.91

1525.91

 

 

 

 

十九、住房保障支出

127.11

127.11

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

2079.72

         

2079.72

2079.72

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

其中:一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

     

2079.72

     

2079.72

2079.72

 

 

 

公开表5

一般公共预算支出情况

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

小计

人员支出

日常公用支出

 

 

 

 

   

2079.72

2079.72

1858.76

220.96

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

312.05

312.05

285.95

26.10

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

305.22

305.22

279.12

26.10

 

 

 

208

05

01

行政单位离退休

153.62

153.62

127.52

26.10

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.60

151.60

151.60

 

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

6.83

6.83

6.83

 

 

 

 

208

99

99

其他社会保障和就业支出

6.83

6.83

6.83

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

114.65

114.65

114.65

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

114.65

114.65

114.65

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

68.22

68.22

68.22

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

46.43

46.43

46.43

 

 

 

 

220

 

 

自然资源海洋气象等支出

1525.91

1525.91

1331.05

194.86

 

 

 

220

01

 

自然资源事务

1525.91

1525.91

1331.05

194.86

 

 

 

220

01

01

行政运行

1525.91

1525.91

1331.05

194.86

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

127.11

127.11

127.11

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

127.11

127.11

127.11

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

127.11

127.11

127.11

 

 

 

 

公开表6

一般公共预算基本支出情况

单位:万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

小计

人员支出

日常公用支出

   

2079.72

1858.76

220.96

301

 

工资福利支出

501

 

机关工资福利支出

1675.53

1675.53

 

301

01

基本工资

501

01

工资奖金津补贴

826.15

826.15

 

301

02

津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

19.94

19.94

 

 301

  03

  奖金

501

01

  工资奖金津补贴

214.15

214.15

 

301

07

绩效工资

501

01

工资奖金津补贴

233.10

233.10

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

501

02

社会保障缴费

151.60

151.60

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

501

02

社会保障缴费

68.22

68.22

 

301

11

公务员医疗补助缴费

501

02

社会保障缴费

28.43

28.43

 

301

12

其他社会保障缴费

501

02

社会保障缴费

6.83

6.83

 

301

13

住房公积金

501

03

住房公积金

127.11

127.11

 

302

 

商品和服务支出

502

 

机关商品和服务支出

220.96

 

220.96

302

01

办公费

502

01

办公经费

109.62

 

109.62

302

08

取暖费

502

01

办公经费

12.64

 

12.64

302

28

工会经费

502

01

办公经费

22.95

 

22.95

302

31

公务用车运行维护费

502

08

公务用车运行维护费

21.00

 

21.00

302

39

其他交通费用

502

01

办公经费

25.02

 

25.02

302

99

其他商品和服务支出

502

99

其他商品和服务支出

29.73

 

29.73

303

 

对个人和家庭的补助

509

 

对个人和家庭的补助

183.23

183.23

 

303

02

退休费

509

05

离退休费

145.52

145.52

 

303

05

生活补助

509

01

社会福利和救助

12.50

12.50

 

 303

  09

  奖励金

509

01

  社会福利和救助

25.21

25.21

 

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况

单位:万元

2022年预算数

2023年预算数

合计

因公出国

(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置经费

公务用车

运行维护费

小计

公务用车

购置经费

公务用车

运行维护费

21.00

 

21.00

 

21.00

 

21.00

 

21.00

 

21.00

 

 

公开表8

政府性基金预算支出情况

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

公开表10

基本支出预算情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门预算

支出经济

分类科目

科目编码

政府预算

支出经济

分类科目

合计

财政拨款

财政专户

管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共

预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

 

 

 

 

2079.72

2079.72

2079.72

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

501

 

机关工资福利支出

1675.53

1675.53

1675.53

 

 

 

 

 

 

301

01

基本工资

501

01

工资奖金津补贴

826.15

826.15

826.15

 

 

 

 

 

 

301

02

津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

19.94

19.94

19.94

 

 

 

 

 

 

301

03

  奖金

501

01

  工资奖金津补贴

214.15

214.15

 214.15

 

 

 

 

 

 

301

07

绩效工资

501

01

工资奖金津补贴

233.10

233.10

233.10

 

 

 

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

501

02

社会保障缴费

151.60

151.60

151.60

 

 

 

 

 

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

501

02

社会保障缴费

68.22

68.22

68.22

 

 

 

 

 

 

301

11

公务员医疗补助缴费

501

02

社会保障缴费

28.43

28.43

28.43

 

 

 

 

 

 

301

12

其他社会保障缴费

501

02

社会保障缴费

6.83

6.83

6.83

 

 

 

 

 

 

301

13

住房公积金

501

03

住房公积金

127.11

127.11

127.11

 

 

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

502

 

机关商品和服务支出

220.96

220.96

220.96

 

 

 

 

 

 

302

01

办公费

502

01

办公经费

109.62

109.62

109.62

 

 

 

 

 

 

302

08

取暖费

502

01

办公经费

12.64

12.64

12.64

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

502

01

办公经费

22.95

22.95

22.95

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

502

08

公务用车运行维护费

21.00

21.00

21.00

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

502

01

办公经费

25.02

25.02

25.02

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

502

99

其他商品和服务支出

29.73

29.73

29.73

 

 

 

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

509

 

对个人和家庭的补助

183.23

183.23

183.23

 

 

 

 

 

 

303

02

退休费

509

05

离退休费

145.52

145.52

145.52

 

 

 

 

 

 

303

05

生活补助

509

01

社会福利和救助

12.50

12.50

12.50

 

 

 

 

 

 

303

  09

  奖励金

509

01

  社会福利和救助

25.21

25.21

25.21

 

 

 

 

 

 

 

公开表11

项目支出预算情况

单位:万元

项目名称

项目类型

合计

财政拨款

财政专户

管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共

预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淄博市自然资源和规划局张店分局2023年没有项目支出预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表12

政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

              

合计

财政拨款

财政专户

管理资金

单位资金

使用非财

政拨款结余

上年结转

小计

一般公共

预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

220

 

 

自然资源海洋气象等支出

23.42

23.42

23.42

 

 

 

 

 

 

220

01

 

  自然资源事务

23.42

23.42

23.42

 

 

 

 

 

 

220

01

01

    行政运行

23.42

23.42

23.42

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2023单位预算情况和

重要事项说明

 

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理

收入预算:2023年收入预算2079.72万元,其中一般公共预算收入2079.72万元。

支出预算:2023年支出预算2079.72万元,其中基本支出2079.72万元。

增减变化情况:2023年收支预算2079.72万元,较上年预算减少747.30万元,其中:

1.收入预算减少747.30万元,其中一般公共预算收入减少747.30万元

2.支出预算减少747.30万元,其中基本支出减少44.01万元;项目支出减少703.29万元。

3.收支预算减少的主要原因是本年度未安排项目收支预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21元,与上年持平

其中:1.因公出国(境)费0万元,与上年持平

2.公务用车购置及运行费21万元,包括公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费21万元,与上年持平。

3.公务接待费0万元与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排220.96万元。较2022年预算增加20.44万元,增长10.19%。主要原因是:本年度公务交通补贴列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算23.42万元,其中:政府采购货物预算2.42万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算21.00万元

五、国有资产占有使用情况

截至202212月31日,本单位共有车辆7,其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车

单位价值50万元以上通用设备1台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

)预算绩效管理情况

淄博市自然资源和规划局张店分局单位2023年无预算资金安排的相关项目,按规定不涉及绩效目标设置公开事项。拟对林业综合类项目等2个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金157.43万元,其中财政拨款157.43万元。

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由级财政拨款形成的部门收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入

二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除“财政拨款收入”财政专户管理资金“事业收入”“事业单位经营收入”上级补助收入”“附属单位上缴收入等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余:指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”上级补助收入”“附属单位上缴收入“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费:级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。