标题: | 2021年张店区人民政府体育场街道办事处部门预算 | ||
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索引号: | 11370303004224175E/2021-5140637 | 文号: | |
发文日期: | 2021-03-12 | 发布机构: | 体育场街道办事处 |
2021年张店区人民政府体育场街道办事处
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金支出预算表
七、国有资产经营预算支出表
八、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
九、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
十、项目支出预算表
十一、政府采购预算表
十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、
主要职能
张店区人民政府体育场街道办事处位于张店区城区东北部,南至新村东路、北至张店钢铁厂厂区、东至柳毅山、西至金晶大道,辖区面积7.57平方公里,辖区内有2个村转居社区、13个城市社区,工商企事业单位6905家,辖区人口大约10.35万。张店区人民政府体育场街道办事处为张店区政府的派出机构, 是1982年淄博市首批成立的城市街道,内设党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、安全生产监管和环境保护办公室、规划建设监督管理办公室、社会事务办公室(挂退役军人服务站牌子)、经济发展办公室7个党政工作机构,下设5个财政拨款事业机构:财审统计管理服务中心(挂财政所牌子)、卫生健康服务中心(挂文化体育服务中心牌子)、便民服务服务中心(挂党群服务中心牌子)、综治中心(挂网格化服务管理中心牌子)、城市和社区发展服务中心。在职人员59人,离退休人员42人。党政办公室主要负责街道党工委、办事处的各项日常工作;负责机关文电、机要、档案、信息、保密、党史、地方史志工作;负责综合性文稿的起草和会议的组织工作;负责牵头制定国民经济和社会发展的综合计划和规划,并做好工作实施的监督工作;负责机关的财务、后勤保障工作;负责统一战线工作;配合协调人大、政协、纪检监察、工青妇等工作;负责人民武装、防空工作;负责市民投诉办理工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。党建工作办公室主要负责宣传和执行党的路线方针政策,落实基层党建责任制;贯彻执行上级党组织关于基层组织建设工作的决议、决定,制定本街道基层组织建设 工作规划、年度计划和有关工作制度;负责街道党的基层组织建设的管理,健全党建工作机构,落实村(社区)党组织运转经费、场所等基本保障等工作。社会事务办公室主要负责根据党和国家的方针、政策和社会各项事务主管部门的有关规定,制定各项社会事业工作计划;负责做好人力资源、社会保障、民政、行政审批、残联、文化旅游、教育体育、卫生健康等方面的行政管理工作;协调并抓好与社会事务相关的其他工作;承担街道退伍军人和军队离退休干部管理与服务保障工作;承担现役军人优抚待遇工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。综合执法办公室主要负责本辖区依法行政、法治政府建设等工作,负责行政复议和行政应诉工作;依据有关法律、法规、规章,按照管理权限负责辖区内自然资源、生态环境、城乡建设、应急管理、市场监管、综合行政执法等市、区直部门派驻(出)执法队伍及街道安全生产监管与环境保护办公室等所有执法力量,开展联合执法等工作。财审统计管理服务中心(挂财政所牌子)负责编制并监督街道财政预算、决算报告执行情况;承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任;监督企业和各种经联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策,履行经济合同;负责街道财务预算内外收入和支出的组织与管理;负责上级财政投入的各项专项资金的核算与管理;负责村级财政转移支付资金的管理工作;承担财政管理预算外资金的分配调度、行政事业性收费的管理、街道及社区集体资产和集体财务规范化管理、街道及社区集体经济收支审计和干部离任审计工作;负责重大国情国力调查和各类统计报表工作,建立健全基层统计台账、资料;承担辖区内除经济领域外的综合统计工作;负责协调物价管理及涉农收费价格的监督工作;指导农村土地承包经营、村级财务管理和农村集体“三资”等监督管理服务工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。城市和社区发展服务中心负责依据国家有关法律、法规,分析社区发展动态,制定社区发展和建设规划并组织实施;指导居民委员会的组织制度建设和业务建设,促进居民委员会民主自治;指导社区开展服务工作,负责社区工作人才队伍建设;协助相关部门发展和培育社会组织,引导社会组织参与社区建设,提升社区共治水平;负责指导社区居委会、业委会等机构建设、实施民主决策、民主管理和民主监督等工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作。便民服务中心(挂党群服务中心牌子)负责落实“一次办好”改革要求,做好上级下放行政审批服务事项的承接和调整,做好本级政务服务事项的梳理、整合、集中进驻,并对办理情况进行跟踪和督办;处理服务中心日常事务,对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督;负责人力资源、社会保障等服务中心、社会保障等服务工作;负责救灾救济、城乡最低生活保障、“五保”对象、特困人员对象供养或救助方面的服务工作;负责搞好残疾人的康复与服务工作;负责与村(社区)便民服务站(中心)日常工作及业务办理;负责村级公章代理、村(居)事务代办工作;协助党建工作办公室开展党的组织建设和党员服务,协助做好基层党组织的党建服务工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
张店区人民政府体育场街道办事处中心部门预算包括:中心本级预算。
纳入张店区人民政府体育场街道办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、张店区人民政府体育场街道办事处
第二部分
2021年部门预算表
|
|
|
|
|
部门公开表1 |
表1.收支预算总表 |
|||||
单位名称:张店区人民政府体育场街道办事处 |
|
|
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
一、财政拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
1277.62 |
1277.62 |
|
一般公共预算 |
2802.93 |
二、外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
四、公共安全支出 |
17.38 |
17.38 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
三、事业收入、经营收入等其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
781.14 |
781.14 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
188.91 |
188.91 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
435.76 |
435.76 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
90.79 |
90.79 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十二、-灾害防治及应急管理支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
2802.93 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
|
|
五、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
六、上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
收 入 总 计 |
2802.93 |
支 出 总 计 |
2802.93 |
2802.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表2 |
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表2.收入预算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转 |
|||||||||||||||
小计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||||
经费拨款(补助) |
其他 |
|||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
2802.93 |
2802.93 |
2802.93 |
2802.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1277.62 |
1277.62 |
1277.62 |
1277.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
01 |
|
|
人大事务 |
46.15 |
46.15 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
01 |
|
行政运行 |
46.15 |
46.15 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
02 |
|
|
政协事务 |
14.43 |
14.43 |
14.43 |
14.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
01 |
|
行政运行 |
14.43 |
14.43 |
14.43 |
14.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
03 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
973.07 |
973.07 |
973.07 |
973.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
01 |
|
行政运行 |
973.07 |
973.07 |
973.07 |
973.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
06 |
|
|
财政事务 |
61.50 |
61.50 |
61.50 |
61.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
01 |
|
行政运行 |
48.45 |
48.45 |
48.45 |
48.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
99 |
|
其他财政事务支出 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转 |
|||||||||||||||
小计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||||
经费拨款(补助) |
其他 |
|||||||||||||||||||
|
29 |
|
|
群众团体事务 |
11.93 |
11.93 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
01 |
|
行政运行 |
11.93 |
11.93 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
31 |
|
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
162.03 |
162.03 |
162.03 |
162.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
01 |
|
行政运行 |
162.03 |
162.03 |
162.03 |
162.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
33 |
|
|
宣传事务 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
01 |
|
行政运行 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
38 |
|
|
市场监督管理事务 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
99 |
|
其他市场监督管理事务 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
204 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
17.38 |
17.38 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
02 |
|
|
公安 |
10.02 |
10.02 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
99 |
|
其他公安支出 |
10.02 |
10.02 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
06 |
|
|
司法 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
01 |
|
行政运行 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
07 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
01 |
|
文化和旅游 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转 |
|||||||||||||||
小计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||||
经费拨款(补助) |
其他 |
|||||||||||||||||||
|
|
09 |
|
群众文化 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
781.14 |
781.14 |
781.14 |
781.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
02 |
|
|
民政管理事务 |
598.35 |
598.35 |
598.35 |
598.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
08 |
|
基层政权和社区建设 |
598.35 |
598.35 |
598.35 |
598.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
98.90 |
98.90 |
98.90 |
98.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
98.90 |
98.90 |
98.90 |
98.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
08 |
|
|
抚恤 |
74.07 |
74.07 |
74.07 |
74.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
01 |
|
死亡抚恤 |
11.32 |
11.32 |
11.32 |
11.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
02 |
|
伤残抚恤 |
62.75 |
62.75 |
62.75 |
62.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
09 |
|
|
退役安置 |
5.29 |
5.29 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
02 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
5.29 |
5.29 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
11 |
|
|
残疾人事业 |
4.53 |
4.53 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
99 |
|
其他残疾人事业支出 |
4.53 |
4.53 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
188.91 |
188.91 |
188.91 |
188.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
01 |
|
|
卫生健康管理事务 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转 |
|||||||||||||||
小计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||||
经费拨款(补助) |
其他 |
|||||||||||||||||||
|
|
01 |
|
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
09 |
|
|
公共卫生 |
136.60 |
136.60 |
136.60 |
136.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
02 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
136.60 |
136.60 |
136.60 |
136.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
07 |
|
|
计划生育服务 |
52.12 |
52.12 |
52.12 |
52.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
|
17 |
|
计划生育服务 |
52.12 |
52.12 |
52.12 |
52.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
435.76 |
435.76 |
435.76 |
435.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
162.76 |
162.76 |
162.76 |
162.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
212 |
|
01 |
|
行政运行 |
162.76 |
162.76 |
162.76 |
162.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
99 |
|
|
其他城乡社区支出 |
273.00 |
273.00 |
273.00 |
273.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
01 |
|
其他城乡社区支出 |
273.00 |
273.00 |
273.00 |
273.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
|
|
农林水支出 |
4.29 |
4.29 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
4.29 |
4.29 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4.29 |
4.29 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
90.79 |
90.79 |
90.79 |
90.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
90.79 |
90.79 |
90.79 |
90.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
01 |
住房公积金 |
90.79 |
90.79 |
90.79 |
90.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
事业基金弥补收支差额 |
||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||||
经费拨款(补助) |
其他 |
|||||||||||||||||||
224 |
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
2.73 |
2.73 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
02 |
|
|
消防事务 |
2.73 |
2.73 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
99 |
|
其他消防事务支出 |
2.73 |
2.73 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
表3.支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
合计 |
|
|
|
|
2802.93 |
2802.93 |
1244.47 |
1558.46 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
1277.62 |
1277.62 |
883.26 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
人大事务 |
46.15 |
46.15 |
42.36 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
46.15 |
46.15 |
42.36 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
政协事务 |
14.43 |
14.43 |
13.27 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
14.43 |
14.43 |
13.27 |
0.00 |
|
|
03 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
973.07 |
973.07 |
659.65 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
973.07 |
973.07 |
659.65 |
0.00 |
|
|
06 |
|
|
财政事务 |
61.50 |
61.50 |
36.92 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
48.45 |
48.45 |
36.91 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他财政事务支出 |
13.05 |
13.05 |
0.02 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
群众团体事务 |
11.93 |
11.93 |
10.37 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
11.93 |
11.93 |
10.37 |
0.00 |
|
|
31 |
|
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
162.03 |
162.03 |
120.69 |
0.00 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
01 |
|
行政运行 |
162.03 |
162.03 |
120.69 |
0.00 |
|
|
33 |
|
|
宣传事务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
38 |
|
|
市场监督管理事务 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他市场监督管理事务 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
17.38 |
17.38 |
4.22 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
公安 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他公安支出 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
|
|
|
司法 |
7.36 |
7.36 |
4.22 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
行政运行 |
7.36 |
7.36 |
4.22 |
0.00 |
|
207 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
文化和旅游 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
09 |
|
群众文化 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
781.14 |
781.14 |
134.00 |
1285.46 |
|
|
02 |
|
|
民政管理事务 |
598.35 |
598.35 |
36.18 |
1285.46 |
|
|
|
08 |
|
基层政权和社区建设 |
598.35 |
598.35 |
36.18 |
1285.46 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
98.90 |
98.90 |
88.50 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政单位离退休 |
98.90 |
98.90 |
88.50 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
74.07 |
74.07 |
4.37 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
死亡抚恤 |
11.32 |
11.32 |
4.37 |
0.00 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
02 |
|
伤残抚恤 |
62.75 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
09 |
|
|
退役安置 |
5.29 |
5.29 |
4.96 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
5.29 |
5.29 |
4.96 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
残疾人事业 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他残疾人事业支出 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
188.91 |
188.91 |
45.15 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
卫生健康管理事务 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
136.60 |
136.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
136.60 |
136.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
07 |
|
|
计划生育事务 |
52.12 |
52.12 |
44.96 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
计划生育服务 |
52.12 |
52.12 |
44.96 |
0.00 |
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
435.76 |
435.76 |
87.04 |
273.00 |
|
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
162.76 |
162.76 |
87.04 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
162.76 |
162.76 |
87.04 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他城乡社区支出 |
273.00 |
273.00 |
0.00 |
273.00 |
|
|
|
01 |
|
其他城乡社区支出 |
273.00 |
273.00 |
0.00 |
273.00 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
07 |
|
|
农村综合改革 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
90.79 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
90.79 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
90.79 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
|
224 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
消防事务 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他消防事务支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
||||
表4.财政拨款收支预算总表 |
|
|||||||||
单位名称:张店区人民政府体育场街道办事处 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
一、一般公共预算 |
2802.93 |
一、一般公共服务支出 |
1277.62 |
1277.62 |
|
|
||||
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||||
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
四、公共安全支出 |
17.38 |
17.38 |
|
|
||||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
781.14 |
781.14 |
|
|
||||
|
|
九、卫生健康支出 |
188.91 |
188.91 |
|
|
||||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
435.76 |
435.76 |
|
|
||||
|
|
十二、农林水支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
||||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十九、住房保障支出 |
90.79 |
90.79 |
|
|
||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
二十二、-灾害防治及应急管理支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
||||
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
||||
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
||||
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
||||
四、上年结转 |
|
二十五、结转下年 |
|
|
|
|
||||
收 入 总 计 |
2802.93 |
支 出 总 计 |
2802.93 |
2802.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
||
表5.一般公共预算支出表 单位名称:张店区人民政府体育场街道办事处 |
||||||||||
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||
合计 |
|
|
|
|
2802.93 |
1244.47 |
1157.02 |
87.45 |
1558.46 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
1277.62 |
883.26 |
798.53 |
84.73 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
人大事务 |
46.16 |
42.37 |
42.35 |
0.02 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
46.16 |
42.37 |
42.35 |
0.02 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
政协事务 |
14.43 |
13.27 |
13.23 |
0.04 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
14.43 |
13.27 |
13.23 |
0.04 |
0.00 |
|
|
03 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
973.07 |
659.65 |
577.39 |
82.26 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
973.07 |
659.65 |
577.39 |
82.26 |
0.00 |
|
|
06 |
|
|
财政事务 |
61.51 |
36.93 |
34.51 |
2.42 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
48.46 |
36.92 |
34.51 |
2.41 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他财政事务支出 |
13.05 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
群众团体事务 |
11.93 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
11.93 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31 |
|
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
162.03 |
120.69 |
120.69 |
0.00 |
0.00 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||||
|
|
01 |
|
行政运行 |
162.03 |
120.69 |
120.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
33 |
|
|
宣传事务 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
38 |
|
|
市场监督管理事务 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他市场监督管理事务 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
17.37 |
4.22 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
公安 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他公安支出 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
06 |
|
|
司法 |
7.36 |
4.22 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
7.36 |
4.22 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
文化和旅游 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
09 |
|
群众文化 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
781.14 |
134.00 |
133.68 |
0.32 |
1285.46 |
|
|
02 |
|
|
民政管理事务 |
598.35 |
36.18 |
35.86 |
0.32 |
1285.46 |
|
|
|
08 |
|
基层政权和社区治理 |
598.35 |
36.18 |
35.86 |
0.32 |
1285.46 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
98.91 |
88.50 |
88.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政单位离退休 |
98.91 |
88.50 |
88.50 |
0.00 |
0.00 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||||
208 |
|
|
|
抚恤 |
74.07 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
01 |
|
死亡抚恤 |
11.32 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
02 |
|
伤残抚恤 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
09 |
|
|
退役安置 |
5.30 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
5.30 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
残疾人事业 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他残疾人事业支出 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
188.91 |
45.15 |
45.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
136.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
136.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
07 |
|
|
计划生育事务 |
52.12 |
44.96 |
44.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
计划生育服务 |
52.12 |
44.96 |
44.96 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
435.76 |
87.04 |
84.64 |
2.40 |
273.00 |
|
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
162.76 |
87.04 |
84.64 |
2.40 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
162.76 |
87.04 |
84.64 |
2.40 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他城乡社区支出 |
273.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273.00 |
|
|
|
01 |
|
其他城乡社区支出 |
273.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273.00 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||
|
07 |
|
|
农村综合改革 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
02 |
|
|
消防事务 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
其他消防事务支出 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
表6.政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
|||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体育场街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据信息。
部门公开表7
表7.国有资本经营预算支出表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体育场街道办事处2021年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出,故本表无数据信息。
|
|
|
部门公开表8 |
表8.财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目) |
|||
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
金额 |
其中:一般公共预算安排 |
** |
** |
1 |
2 |
501 |
机关工资福利支出 |
1056.48 |
1056.48 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
682.63 |
682.63 |
50102 |
社会保障缴费 |
171.24 |
171.24 |
50103 |
住房公积金 |
95.12 |
95.12 |
50199 |
其他工资福利支出 |
107.49 |
107.49 |
502 |
机关商品和服务支出 |
87.46 |
87.46 |
50201 |
办公经费 |
2.16 |
2.16 |
50203 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
50204 |
专用材料购置费 |
0.00 |
0.00 |
50205 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
50206 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
50207 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
金额 |
其中:一般公共预算安排 |
** |
** |
1 |
2 |
50208 |
公务用车维护费 |
0.00 |
0.00 |
50209 |
维修(护)费 |
1.16 |
1.16 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
79.14 |
79.14 |
503 |
机关资本性支出(一) |
0.00 |
0.00 |
50301 |
房屋建筑物构建 |
0.00 |
0.00 |
50302 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
504 |
机关资本性支出(二) |
5.00 |
5.00 |
50403 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
50404 |
设备购置 |
0.00 |
0.00 |
50499 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
100.53 |
100.53 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.00 |
0.00 |
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
金额 |
其中:一般公共预算安排 |
** |
** |
1 |
2 |
50902 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
50905 |
离退休费 |
1.16 |
1.16 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
84.14 |
84.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
|||||
表9.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目) |
|
|||||||
|
|
|
单位:万元 |
|
||||
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|||||
|
|
金额 |
其中:一般公共预算安排 |
|
||||
** |
** |
1 |
2 |
|
||||
301 |
工资福利支出 |
1056.48 |
1056.48 |
|
||||
30101 |
基本工资 |
236.11 |
236.11 |
|
||||
30102 |
津贴补贴 |
388.92 |
388.92 |
|
||||
30103 |
奖金 |
57.60 |
57.60 |
|
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.41 |
73.41 |
|
||||
30109 |
职业年金 |
7.63 |
7.63 |
|
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.83 |
58.83 |
|
||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.08 |
21.08 |
|
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.29 |
10.29 |
|
||||
30113 |
住房公积金 |
95.12 |
95.12 |
|
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
107.49 |
107.49 |
|
||||
302 |
商品和服务支出 |
87.46 |
87.46 |
|
||||
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|||||
|
|
金额 |
其中:一般公共预算安排 |
|
||||
30201 |
办公费 |
2.16 |
2.16 |
|
||||
30202 |
印刷费 |
3.05 |
3.05 |
|
||||
30203 |
手续费 |
2.87 |
2.87 |
|
||||
30205 |
水费 |
3.27 |
3.27 |
|
||||
30206 |
电费 |
4.20 |
4.20 |
|
||||
30207 |
邮电费 |
23.96 |
23.96 |
|
||||
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
30213 |
维修(护)费 |
1.16 |
1.16 |
|
||||
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
30226 |
劳务费 |
3.72 |
3.72 |
|
||||
30228 |
工会经费 |
20.04 |
20.04 |
|
||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
30239 |
其他交通费用 |
0.07 |
0.07 |
|
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.96 |
22.96 |
|
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
100.53 |
100.53 |
|
||||
30301 |
离休费 |
25.94 |
25.94 |
|
||||
30302 |
退休费 |
67.52 |
67.52 |
|
||||
30305 |
生活补助 |
4.37 |
4.37 |
|
||||
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|||||
|
|
金额 |
其中:一般公共预算安排 |
|
||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.70 |
2.70 |
|
部门公开表10
表10.项目支出预算表
单位:万元
科目编码和名称 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结余结转 |
财政专户资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
合计 |
1558.46 |
1558.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2129901其他城乡社区支出 |
社区党组织服务群众专项经费 |
张店区人民政府体育场街道办事处 |
273 |
273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080208基层政权和社区建设 |
城市社区运转经费及社区工作者生活补贴 |
张店区人民政府体育场街道办事处 |
1285.46 |
1285.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
表11.政府采购预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
编码和名称 |
总计 |
资金来源 |
|||||||
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门2021年无政府采购安排的支出,故本表无数据信
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
表12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
999012 |
张店区人民政府体育场街道办事处 |
13.43 |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2021年部门预算情况和
重要事项说明
一、2021年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,张店区人民政府体育场街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。
2021年收入预算为2802.93万元,其中:财政拨款 2802.93万元,占100 %。
2021年支出预算为 2802.93 万元,其中:基本支出 1244.47 万元,占 44 %;项目支出 1558.46 万元,占56 %。
(二)财政拨款收支情况
2021年财政拨款收入预算为 2802.93万元,其中:一般公共预算 2802.93 万元,占 100 %;政府性基金预算0万元,占0 %;国有资本经营预算 0 万元,占0 %;上年结转收入 0万元,占 0 %。
2021年财政拨款支出预算为 2802.93万元,其中:一般公共服务(类)支出 1277.62万元,占 45.58 %;公共安全支出17.38万元,占0.62%;文化旅游体育与传媒支出4.31万元,占0.15%;社会保障和就业支出781.14万元,占27.87%;卫生健康支出188.91万元,占6.74%;城乡社区支出435.76万元,占15.55%;农林水支出4.29万元,占0.15%;住房保障支出90.79万元,占3.24%;灾害防治及应急管理支出2.73万元,占0.10%。
(三) 一般公共预算收支情况
2021年一般公共预算当年拨款2802.93万元,比上年增长5%,主要是项目支出增加。
2021年一般公共预算当年支出预算为2802.93万元,比上年增长5 %,其中:一般公共服务(类)支出 1277.62万元,占 45.58 %;公共安全支出17.38万元,占0.62%;文化旅游体育与传媒支出4.31万元,占 0.15 %;社会保障和就业支出781.14万元,占27.87%;卫生健康支出188.91万元,占6.74%;城乡社区支出435.76万元,占15.55%;农林水支出4.29万元,占0.15%;住房保障支出90.79万元,占3.24%;灾害防治及应急管理支出2.73万元,占0.10%。
具体情况如下:
1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政单位的支出。本年预算支出46.15万元,比上年增长5%。
2、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。主要用于政治协商会议的支出。本年预算支出14.43万元,比上年增长5%。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要用于政府办公室及相关机构的支出。本年预算支出973.07万元,比上年增长5%。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要用于行政单位的支出。本年预算支出48.45万元,比上年增长5%。
5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。本年预算支出13.05万元,比上年增长5%。
6、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。本年预算支出11.93万元,比上年增长5%。
7、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要用于行政单位的支出。本年预算支出162.03万元,比上年增长5%。
8、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。主要用于中国共产党宣传部门的支出。本年预算支出1.09万元,比上年增长5%。
9、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。主要用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。本年预算支出7.41万元,比上年增长5%。
10、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)主要用于反映其他用于公共安全方面的支出。本年预算支出10.02万元,比上年增长5%。
11、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。主要用于反映行政单位的支出。本年预算支出7.36万元,比上年增长5%。
12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。主要用于反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。本年预算支出4.30万元,比上年增长5%。
13、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。主要用于反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。本年预算支出598.35万元,比上年增长5%。
14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。本年预算支出98.90万元,比上年增长5%。
15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于反映烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。本年预算支出11.32万元,比上年增长5%。
16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。本年预算支出62.75万元,比上年增长5%。
17、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。主要用于移交政府的军队离退休人员的安置。本年预算支出5.29万元,比上年增长5%。
18、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。本年预算支出4.53万元,比上年增长5%。
19、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。主要用于行政单位的基本支出。本年预算支出0.19万元,比上年增长5%。
20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。本年预算支出136.60万元,比上年增长5%。
21、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。主要用于行政单位的支出。本年预算支出52.12万元,比上年增长5%。
22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要用于行政单位的支出。本年预算支出162.76
万元,比上年增长5%。
23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)。主要用于群众团体未单独设置项级科目的其他项目支出。本年预算支出273.00万元,比上年增长5%。
24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。主要用于本级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。本年预算支出4.29万元,比上年增长5%。
25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。本年预算支出90.79万元,比上年增长5%。
26、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。主要用于除上述项目以外其他用于消防方面的支出。本年预算支出2.73万元,比上年增长5%。
(四)政府性基金预算收支情况
2021年政府性基金收入预算 0.00 万元。
2021年政府性基金支出预算为0.00万元。
体育场街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资产经营预算收支情况
体育场街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)财政拨款安排的基本支出情况
2021年财政拨款安排的基本支出预算1244.47万元,其中:
人员经费 1157.02 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。
公用经费87.45万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2021年政府采购预算 0万元,其中:财政拨款安排 0万元,财政专户管理资金安排 0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排 0万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2021年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.43万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费 13.43万元,公务接待费 0万元。
2021年“三公”经费预算比2020年增加0.64 万元,其中:公务用车购置及运行费增加0.64万元。公务用车购置及运行费增加主要原因是公务用车燃料费的增加。
(三)机关运行经费情况
2021年机关运行经费财政拨款预算为 87.45 万元。较2020年预算减少218.06万元,减少71.38%,主要原因是项目支出经费增大。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆;其中,机要通信和应急用车2辆,实物保障用车2辆,其他车辆4辆;无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。
2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
2021年我单位无财政拨款业务类和投资发展类项目,不涉及涉及绩效目标设置。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指主要用于政治协商会议的支出。
八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指主要用于政府办公室及相关机构的支出。
九、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指主要用于行政单位的支出。
十、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指主要用于纪检、监察方面的支出。
十二、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指主要用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
十三、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指主要用于行政单位的支出。
十四、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指主要用于中国共产党组织部门的支出。
十五、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指主要用于中国共产党宣传部门的支出。
十六、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督执法(项):指主要用于市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。
十七、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指主要用于除上述项目以外市场监督管理事务方面的支出。
十八、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指主要用于反映其他用于公共安全方面的支出。
十九、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指主要用于反映行政单位的支出。
二十、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指主要用于其他科学技术普及的支出。
二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指主要用于反映群众文化方面的支出。
二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化教育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指主要用于反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指主要用于反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指主要用于反映烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
二十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指主要用于移交政府的军队离退休人员的安置。
二十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指主要用于行政单位的支出。
二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指主要用于行政单位的支出。
三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):指主要用于群众团体未单独设置项级科目的其他项目支出。
三十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指主要用于本级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等支出。
三十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)消防事务(项):指主要用于消防事务的支出。
三十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。