标题: | 张店区环卫局2018年度部门预算公开 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 12370303493189242E/2018-5059792 | 文号: | |
发文日期: | 2018-12-31 | 发布机构: | 张店区市容环卫事业服务中心 |
2018年淄博市张店区
市容环卫管理局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、财政拨款安排的基本支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、
主要职能
(一)城区主次干道、背街小巷、开放式居民小区及镇域主要道路的卫生保洁;
(二)城乡生活垃圾的收集和清运处理(物管小区、自管居的卫生保洁和生活垃圾收集倒运由责任单位自行负责);
(三)负责全区建筑垃圾清运工作的监督管理及城区内、大外环路两侧建筑垃圾的管理、查处和有偿清运;
(四)直管公厕的卫生管理;
(五)城区内生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的收缴等工作;
(六)负责各镇政府、街道办事处环境卫生业务领导、督促检查工作。
二、部门预算单位构成
淄博市张店区市容环卫管理局预算包括:环卫局本级预算。
第二部分
2018年部门预算表
部门预算公开表1
表1.收支预算总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
项目类别 |
本年收入 |
支出功能科目 |
支出数 |
一、财政拨款 |
11760.64 |
一、一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
4218.60 |
二、外交支出 |
|
政府性基金预算 |
7542.04 |
三、国防支出 |
|
国有资本经营预算 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
五、教育支出 |
|
三、事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
410.08 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
119.49 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
11103.31 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
127.76 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
11760.64 |
本 年 支 出 合 计 |
11760.64 |
六、上级补助收入 |
|
二十五、结转下年 |
|
七、上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
11760.64 |
支出合计 |
11760.64 |
部门预算公开表2
表2.收入预算表 |
|||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
2018年预算 |
上年结转 |
||||||||||||
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他收入 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
经费拨款(补助) |
专项收入 |
行政性收费 |
罚没收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他收入 |
||||||||
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
合计 |
11760.64 |
11760.64 |
4218.60 |
4079.00 |
|
139.60 |
|
|
|
7542.04 |
|
|
|
|
|
403 |
|
|
11760.64 |
11760.64 |
4218.60 |
4079.00 |
|
139.60 |
|
|
|
7542.04 |
|
|
|
|
|
40301 |
|
|
11760.64 |
11760.64 |
4218.60 |
4079.00 |
|
139.60 |
|
|
|
7542.04 |
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
410.08 |
410.08 |
410.08 |
410.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
377.14 |
377.14 |
377.14 |
377.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
40301 |
事业单位离退休 |
119.95 |
119.95 |
119.95 |
119.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
40301 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
183.71 |
183.71 |
183.71 |
183.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
40301 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.48 |
73.48 |
73.48 |
73.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
24.67 |
24.67 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
01 |
40301 |
死亡抚恤 |
24.67 |
24.67 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
8.27 |
8.27 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
40301 |
其他社会保障和就业支出 |
8.27 |
8.27 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
119.49 |
119.49 |
119.49 |
119.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
119.49 |
119.49 |
119.49 |
119.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
40301 |
事业单位医疗 |
69.62 |
69.62 |
69.62 |
69.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
40301 |
公务员医疗补助 |
49.87 |
49.87 |
49.87 |
49.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
11103.31 |
11103.31 |
3561.27 |
3421.67 |
|
139.60 |
|
|
|
7542.04 |
|
|
|
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
1161.20 |
1161.20 |
1161.20 |
1161.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
40301 |
行政运行 |
1161.20 |
1161.20 |
1161.20 |
1161.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
1300.07 |
1300.07 |
1300.07 |
1160.47 |
|
139.60 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
40301 |
城乡社区环境卫生 |
1300.07 |
1300.07 |
1300.07 |
1160.47 |
|
139.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
8642.04 |
8642.04 |
1100.00 |
1100.00 |
|
|
|
|
|
7542.04 |
|
|
|
212 |
08 |
01 |
40301 |
征地和拆迁补偿支出 |
8642.04 |
8642.04 |
1100.00 |
1100.00 |
|
|
|
|
|
7542.04 |
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
127.76 |
127.76 |
127.76 |
127.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
127.76 |
127.76 |
127.76 |
127.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
40301 |
住房公积金 |
127.76 |
127.76 |
127.76 |
127.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表3
表3.支出预算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
11,760.64 |
1,820.13 |
9,940.51 |
|
|
|
403 |
环卫局 |
11,760.64 |
1,820.13 |
9,940.51 |
|
|
|
40301 |
环卫局本级 |
11,760.64 |
1,820.13 |
9,940.51 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
410.08 |
410.08 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
377.14 |
377.14 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
119.95 |
119.95 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
183.71 |
183.71 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.48 |
73.48 |
|
|
|
08 |
|
抚恤 |
24.67 |
24.67 |
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
8.27 |
8.27 |
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
8.27 |
8.27 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
119.49 |
119.49 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
119.49 |
119.49 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
69.62 |
69.62 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
49.87 |
49.87 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
11,103.31 |
1,162.80 |
9,940.51 |
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
1,161.20 |
1,161.20 |
|
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
1,161.20 |
1,161.20 |
|
|
|
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
1,300.07 |
1.60 |
1,298.47 |
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
1,300.07 |
1.60 |
1,298.47 |
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
8,642.04 |
|
8,642.04 |
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
8,642.04 |
|
8,642.04 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
127.76 |
127.76 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
127.76 |
127.76 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
127.76 |
127.76 |
|
|
部门预算公开表4
表4.财政拨款收支预算表 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
一、一般公共预算 |
4,218.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
7,542.04 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
410.08 |
410.08 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
119.49 |
119.49 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
11,103.31 |
3,561.27 |
7,542.04 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
127.76 |
127.76 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
11,760.64 |
本 年 支 出 合 计 |
11,760.64 |
|
|
|
四、上年结转 |
|
二十五、结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
11,760.64 |
支 出 总 计 |
11,760.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表5
表5.一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
上年结转支出 |
||
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
4,218.60 |
1,820.13 |
1,571.85 |
146.07 |
102.21 |
2,398.47 |
|
|
|
403 |
环卫局 |
4,218.60 |
1,820.13 |
1,571.85 |
146.07 |
102.21 |
2,398.47 |
|
|
|
40301 |
环卫局本级 |
4,218.60 |
1,820.13 |
1,571.85 |
146.07 |
102.21 |
2,398.47 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
410.08 |
410.08 |
265.46 |
139.99 |
4.63 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
377.14 |
377.14 |
257.19 |
115.32 |
4.63 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
119.95 |
119.95 |
|
115.32 |
4.63 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
183.71 |
183.71 |
183.71 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.48 |
73.48 |
73.48 |
|
|
|
|
|
08 |
|
抚恤 |
24.67 |
24.67 |
|
24.67 |
|
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
24.67 |
24.67 |
|
24.67 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
8.27 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
8.27 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
119.49 |
119.49 |
114.17 |
5.32 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
119.49 |
119.49 |
114.17 |
5.32 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
69.62 |
69.62 |
64.30 |
5.32 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
49.87 |
49.87 |
49.87 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
3,561.27 |
1,162.80 |
1,064.46 |
0.76 |
97.58 |
2,398.47 |
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
1,161.20 |
1,161.20 |
1,064.46 |
0.76 |
95.98 |
|
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
1,161.20 |
1,161.20 |
1,064.46 |
0.76 |
95.98 |
|
|
|
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
1,300.07 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1,298.47 |
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
1,300.07 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1,298.47 |
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,100.00 |
|
|
|
|
1,100.00 |
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,100.00 |
|
|
|
|
1,100.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
127.76 |
127.76 |
127.76 |
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
127.76 |
127.76 |
127.76 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
127.76 |
127.76 |
127.76 |
|
|
|
|
表6.政府性基金支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
上年结转支出 |
||
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
7542.04 |
|
|
|
|
7542.04 |
|
|
|
|
环卫局 |
7542.04 |
|
|
|
|
7542.04 |
|
|
|
|
环卫局本级 |
7542.04 |
|
|
|
|
7542.04 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
7542.04 |
|
|
|
|
7542.04 |
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7542.04 |
|
|
|
|
7542.04 |
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
7542.04 |
|
|
|
|
7542.04 |
|
部门预算公开表6
部门预算公开表7
表7.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算经济分类) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
基本支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
办公经费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
其他商品和服务支出 |
|||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
||||||||||||||||
|
合计 |
1820.13 |
1571.85 |
454.43 |
610.03 |
|
379.63 |
127.76 |
|
146.07 |
3.16 |
112.16 |
|
|
24.67 |
5.32 |
|
0.23 |
0.53 |
102.21 |
70.55 |
|
2.69 |
7.04 |
5.12 |
|
1.60 |
|
15.21 |
||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
410.08 |
265.46 |
|
|
|
265.46 |
|
|
139.99 |
3.16 |
112.16 |
|
|
24.67 |
|
|
|
|
4.63 |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
3.18 |
||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
377.14 |
257.19 |
|
|
|
257.19 |
|
|
115.32 |
3.16 |
112.16 |
|
|
|
|
|
|
|
4.63 |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
3.18 |
||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
119.95 |
|
|
|
|
|
|
|
115.32 |
3.16 |
112.16 |
|
|
|
|
|
|
|
4.63 |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
3.18 |
||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
183.71 |
183.71 |
|
|
|
183.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.48 |
73.48 |
|
|
|
73.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
24.67 |
|
|
|
|
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
24.67 |
|
|
|
|
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119.49 |
114.17 |
|
|
|
114.17 |
|
|
5.32 |
|
|
|
|
|
5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.49 |
114.17 |
|
|
|
114.17 |
|
|
5.32 |
|
|
|
|
|
5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
69.62 |
64.30 |
|
|
|
64.30 |
|
|
5.32 |
|
|
|
|
|
5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
49.87 |
49.87 |
|
|
|
49.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1162.80 |
1064.46 |
454.43 |
610.03 |
|
|
|
|
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
0.23 |
0.53 |
97.58 |
69.10 |
|
2.69 |
7.04 |
5.12 |
|
1.60 |
|
12.03 |
||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1161.20 |
1064.46 |
454.43 |
610.03 |
|
|
|
|
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
0.23 |
0.53 |
95.98 |
69.10 |
|
2.69 |
7.04 |
5.12 |
|
|
|
12.03 |
||||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
1161.20 |
1064.46 |
454.43 |
610.03 |
|
|
|
|
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
0.23 |
0.53 |
95.98 |
69.10 |
|
2.69 |
7.04 |
5.12 |
|
|
|
12.03 |
||||||||||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.60 |
|
|
|
|
|
|
1.60 |
|
|
||||||||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.60 |
|
|
|
|
|
|
1.60 |
|
|
||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
127.76 |
127.76 |
|
|
|
|
127.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
127.76 |
127.76 |
|
|
|
|
127.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
127.76 |
127.76 |
|
|
|
|
127.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算公开表8
表8.政府采购预算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
总计 |
2018年预算 |
上年结转支出 |
||||||
合计 |
财政拨款 |
专户管理收入 |
其他收入 |
||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
||||||||
** |
** |
** |
** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
环卫局 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
环卫局本级 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
一般公用支出 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
部门预算公开表9
表9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 |
||||||
表11 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置经费 |
因公出国(境)经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
44.20 |
1.00 |
43.20 |
|
|
|
经建科 |
44.20 |
1.00 |
43.20 |
|
|
403 |
环卫局 |
44.20 |
1.00 |
43.20 |
|
|
40301 |
环卫局本级 |
44.20 |
1.00 |
43.20 |
|
|
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为11760.64万元,其中:财政拨款11760.64万元,占100%;财政专户管理资金0万元,上年结转0万元。
2018年支出预算为11760.64万元,其中:基本支出1820.13万元,占15 %;项目支出9940.51万元,占85 %;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0 万元。
(二)财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为11760.64万元,其中:一般公共预算4218.6万元,占36 %;政府性基金预算7542.04 万元,占64 %;国有资本经营预算0 万元;上年结转收入0万元。
2018年财政拨款支出预算为11760.64万元,其中:社会保障和就业支出(类)410.08万元,占4 %;医疗卫生与计划生育支出(类)119.49万元,占1 %;城乡社区支出(类)11103.31万元,占94 %;住房保障支出(类)127.76万元,占1 %。
(三)一般公共预算收支情况
2018年一般公共预算当年拨款4218.6万元,比上年增长5 %,主要是本年人员经费增加。
2018年一般公共预算当年支出预算为4218.6万元,比上年增长5 %,其中:社会保障和就业(类)支出410.08万元,占10 %;医疗卫生与计划生育(类)支出119.49万元,占3 %;城乡社区(类)支出3561.27万元,占84 %;住房保障支出(类)支出127.76万元,占3 %。
具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出119.95万元,比上年增长1591 %,主要是本年将离退休人员的物业补贴及购房补贴纳入本科目。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)183.71万元,比上年减少10 %,主要是本年在职人员减少。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)73.48万元,比上年减少10 %,主要是本年在职人员减少。
4、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出24.67万元,比上年增长3 %,主要是本年遗属生活补助标准提高。
5、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)8.27万元,比上年减少32 %,主要是本年在职人员减少以及失业保险比例下调。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出69.62万元,比上年减少8 %,主要是本年在职人员减少。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)支出49.87万元,比上年减少2 %,主要是本年在职人员减少。
8、 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)支出1161.2万元,比上年增长71 %,主要是本年人员经费中包含非税收入安排的660万元以及工会经费增加。
9、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出1300.07万元,比上年减少53 %,主要是本年将扫保经费、垃圾清运费、机械化扫保经费及中转站维护费等项目调整为政府性基金预算支出。
10、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出1100万元,比上年增长100 %,主要是本年将市财政补助的扫保经费从城乡社区环境卫生调整到本科目。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)支出127.76万元,比上年减少7 %,主要是本年在职人员减少。
(四)政府性基金预算收支情况
2018年政府性基金收入预算7542.04万元,比上年增长33 %,主要是本年扫保经费等项目增加。
2018年政府性基金支出预算为7542.04万元,具体情况如下:
1、城乡社区(类)支出7542.04万元,主要用于扫保经费、垃圾清运费、机械化扫保经费、中转站维护费、垃圾处理费、农村环卫保洁市场化运作补助费。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018年财政拨款安排的基本支出预算1820.13万元,其中:
人员经费1717.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费102.21万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算1.06万元,其中:财政拨款安排1.06万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。2018年政府采购预算包括:政府采购货物预算1.06万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共44.2万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费43.2万元,主要用于公务用车的维修、保养、燃油及保险;公务接待费1万元,主要用于公务接待。
2018年“三公”经费预算比2017年减少 1 万元,下降 2 %,其中:因公出国(境)费与2017年预算持平,公务用车购置及运行费与2017年预算持平,公务接待费减少 1 万元。因公出国(境)费与2017年预算持平的主要原因是本年及上年均无此项费用预算。公务用车购置及运行费与2017年预算持平的主要原因是公务用车数量及运行费标准与2017年一致。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。
(三)机关运行经费情况
淄博市张店区市容环卫管理局为事业单位,不涉及机关运行经费,2018年机关运行经费财政拨款预算为0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,淄博市张店区市容环卫管理局共有车辆216辆(含垃圾车、洒水车、洗扫车等环卫专业用车);单位价值50万元以上大型设备4套,共计 866.5 万元,主要是中转站压缩设备及中转站除尘除臭系统。
2018年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
2018年淄博市张店区市容环卫管理局实行绩效目标管理试点项目 2 个,涉及当年财政拨款 787 万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、张店区环卫局社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休费、离退休福利费及离退休公用经费。
十七、张店区环卫局社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位为职工缴纳的养老保险。
十八、张店区环卫局社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位为职工缴纳的职业年金。
十九、张店区环卫局社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位为遗属人员发放的生活补助。
二十、张店区环卫局社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):指单位为职工缴纳的失业保险及工伤保险。
二十一、张店区环卫局医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位为职工缴纳的医疗保险及为离休人员缴纳的医疗统筹。
二十二、张店区环卫局医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指单位为职工缴纳的公务员医疗补助。
二十三、张店区环卫局城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项):指单位职工工资、津贴补贴以及单位的一般公用经费、会议费、培训费、办公设备购置费的支出。
二十四、张店区环卫局城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指单位的交通费支出以及公厕维护费、驾驶员劳务派遣和保险费、生活垃圾收集市场化服务费、建筑垃圾清运费、胶济铁路沿线环卫保洁经费、临时工团体意外险等项目支出。
二十五、张店区环卫局城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指淄博市财政补助的扫保经费。
二十六、张店区环卫局住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指单位为职工缴纳的住房公积金。